您好,借款时 :借:银行 5000 贷:其他应付款 5000 转款 借:其他应付款 5000 其他应收款 5000 贷:银行 10000 当然我们第2个分录 借:其他应付款 10000 贷:银行 10000 也是可以的,其他应付款余额在借方我们做负债表时重分类就可以了
老师,我是挂靠分公司的,然后总包总公司跟业主签订合同70万,扣除3个点后剩余679000元跟分包签订合同,现在款项到了,总包分公司扣了两个点后剩余665000元汇到分包合同公司,现在分包合同公司跟我们收5%的管理费,是679000元*5%嘛,还是665000元*5%
老师您好,我们有个分公司,总分公司汇总纳税,分公司欠总公司10万元,分公司现在要注销且无力偿还,那么这10万总公司要怎么处理
老师,我们分公司注销 了,账面现金余额还有2000元,欠总公司27万,我怎么整平呢,分公司分录,总公司分录怎么写呢
我们分公司与总分公司之间挂有往来款8万元,(日常经营的代收货款)现在分公司注销了,总公司欠分公司的8万元要怎么处理?
还有,我们分公司向总公司借款假如5000,现在刚好分公司转款总公司10000元,也就是现归还5千之总公司,还欠分公司5千元,那分公司会计分录?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票