朋友晚上好!分录里先写增值税,我们小规模季度不满30万也不用交增值税(结转到营业外收入) 2.申报表收入也包含这个返还的收入一起申报嘛(3行或6行普通发票和未开票收入) 3.申报表和报表(利润表)收入一样的 分录1:个税手续费退回,若不支付给申报人员: 借:银行存款 贷:其他收益 应交税金-应交增值税-销项税 分录2个税手续费退回,若支付给申报人员,收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税金-应交增值税-销项税 支付给申报人员时: 借:其他应付款 贷:银行存款
老师个税手续费返还,可以不走营业外收入吗?
老师,我们是不是小规模,个税手续费返还需要缴税,手续费收入计入营业外收入可。纳税申报表收入栏增加单管手续费收入,和报表收入不一致,可以吗?谢谢老师
老师好 小规模企业 收到个税返还手续费 可以贷方计入营业外收入吗?
老师,个税返还手续费,我可以全部计入营业外收入吗?还是要交增值税?
老师您好!返还个税手续费入营业外收入还需缴纳增值税吗?有这方面的文件吗?谢谢
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
老师,我们超过30万了,我确认未开票收入吗?现在直接进营业外收入了,税务系统和利润表收入不一致。我怎么处理
哦物,是 确认未开票收入 2.这个不一样是正常的,您看变卖处置固定资产是 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税 不一样我们知道哪里不一样,能回答上就可以,增值税收入和所得税收入都还有差异呢,比如捐赠在会计上不确认收入的,但增值税要申报
好的谢谢老师,我做营业外收入,该报增值税报增值税,和利润表收入不一致不影响报增值税
对对,没关系的,这个不会错,税务问到为啥不一样,我们说明原因即可以,现在税务都是专家,他们知道的,这个不一样是正常的
谢谢您老师,这么晚打扰啦,辛苦,万分感谢!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!