同学,你好 有出口业务,实际发生了,就可以开具

请问我司上月有两票报关出口,因为出口发票当时没有申请下来,导致现在还没有开出口发票,这种情况是不是下个月才能申请出口出税呢?如果是下个月才可以申请办理,我在这个月是不是要把资料向税务机关备案呢?
老师你好,我请教一下,我们是外贸企业,报关单上的出口日期是2022年的4月8号,但是收到的进项发票对方单位是10月13号开具的,于是我们的出口发票也是这个月才开具,在这种情况下,这张进项发票还能出口退税吗?有时间要求吗?
老师,您好!我们是出口方,但是是由进口方报关的,这样我们还需要开出口发票和报关单吗,具体要准备哪些资料
老师,拿到报关单,多久要开发票?比如2023年11月8日出口,请问什么时候开具出口发票,或者开具发票截止时间是哪一天
老师您好! 出口了一个小设备, 是通过双清的方式出口的,没有报关单。 这种情况应该怎么开票呢? 需要视同销售开13%的普票吗
你好老师,2025年12月企业计提税款少计提0.05,2026年一月缴纳后,做账时发现少计提了,这个分录怎么做?
你好老师,我个人所得税汇算清缴最后要补交壹佰多块钱的个税,我可以不交吧,因为我是在12万以下,400元税款以下
企业是豆制品加工厂。开具免税发票,现在申报增值税报表发现申报有差异。应该怎么处理
老师,我们公司厂房之前2022年时候发生了火灾,厂房里很多东西都烧了,然后当时应该进项转出可是当时没转,这个我们现在想转出应该怎么操作,需要什么材料
老师你好,我公司分租厂房,上月我有确认未开票收入,这个月我开了两个月的发票,报税是直接把上月的减掉报还是单独作冲减
老师,你好,请问我司之前交给政府一笔保证金,因为违约,被扣了一部分违约金,有政府通知的文件,这个直接计入营业外支出,到时候算有附件,年度汇算还需要调增吗
汇算清缴,去年的年报有80万的利润,这个要怎么操作可以少交税或者不交税?能把利润转成投资款?
一家个体户核定征收,简单的记进出账可以吗?核定征收,是怎么报税?请详细讲解一下?
请问老师,甲方通过交发e融支付我们280万,但是我们账面收款是2771338.89元,直接扣除了利息。那么我应该做实收,还是280万呢?
营业外收入怎么写分录,养殖专业合作社
那开了出口发票,可以不退税直接抵内销的销项税额吧?
能举个这这方面的例子吗?我目前还不怎么懂,
同学,你好 出口货物符合条件是可以享受免抵退
假如这个月内销50万,出口的60万,进项税额9万,那这个应纳增值税额怎么算?
如果税率13%的话
同学,你好 进项税额9万,是对应内销50万的吗??
是的,含税内销,
我现在还不会算
同学,你好 这个进项是对应内销的,你内销的增值税=销项-进项=50万/1.13*0.13-9
如果进项为o呢!内销的我会算,免抵退第一次做
所交的内销增值税是57522元,那可以出口的税抵掉吗?
同学,你好 你首先内销和外销要区分开 第一步:免 即出口货物不计销项税额 第二步:剔 当期不得免征和抵扣税额=(当期出口货物离岸价格*外汇人民币折合率-当期免税购进原材料价格)*(出口货物适用税率-出口货物退税率) 如果当期没有免税购进原材料价格,其当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价格*外汇人民币折合率*(出口货物适用税率-出口货物退税率)
老师,你的意思原材料外购是内购,不是进口的出口的不可以退吗?
我有点不明白,能举个例子吗?更看的懂
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我感觉你回答不是很明确,是原材料采购不是进口的,我们出口的东西只能免税,不能退税是这个意思吗?
同学,你好 你的进项是对内销的,你的外销没有进项,那就不退,只能免