对的是的,13%的普通发票

老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师您好,我公司是货运代理,收到了普通发票货运的,我是按出口退税操作还是按内销操作,是货运代理发票进项不可以退税吗?也没有给对方开票,这种情况我怎么做合适呢?货运代理和其他行业有什么区别呢
老师,我们公司出口一批货物,没有正式报关,通过国际快递发出的,取得的进项票是普票,请问这笔交易该怎么入账?需要视同内销缴税吗?
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师你好,我们有个业务处理是这样的,是出口报关的就用英文名字开出的出口0税率发票,出口不报关就开用中文名字13%的专票。这种情况一直有5年,去年审计要求我们分开,请问几年的应收都要分开,要怎么区分呢?我需要一个一个凭证改吗?
您好,2025年度纳税信用预评结果已经可以查询了,您可登录电子税务局查看纳税信用指标评价情况,如果对2025年度纳税信用指标评价有异议的,可以在2026年3月31日前通过电子税务局申请复核,操作路径:电子税务局-我要办税-纳税信用-纳税信用管理-评价年度-右上角-申请调整-申请复核,填写原因并上传佐证材料后提交。 老师,请问一下这个评级的有没有什么影响啊
小规模纳税人增值税免税优惠,分录怎么写,借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入吗
问下签的智能信包箱运营服务合同需要交印花税吗
老师我们是小规模公司数发票的额度打开电子税务局上面写着是14万,这是指一个月的额度,还是一个季度的额度
小规模开票一个点,按一个点交增值税,剩下两个点要申报营业外收入吗
老师好,申报2025年财务报表年报,比如说货币资金的数据是2025年1月至12月合计数还是只看12月份的期末余额呢?
房产税土地税怎么报啊 学校的房子应该免税的 但是找不到地方填减免信息
老师您好,公司跟当地签了销售合同,供货时也是给当地公司供,然后客户用他投资的一家公司打款,然后开发票也是给打款公司,这种需要客户给我们提示什么资料呢
股份转让,是不是代表出资额也全部转让
老师好 想咨询一下,股权转让股东认缴10万,占股份20%、实缴为0元,实收资本9.8万元,所有者权益82318.86元,现在股权转让 股东以多少钱转让不用交个税呢。