计入生产成本-受托加工成本

当月我们给对方加工的产品,只是加工。当月没有给对方开票,下月才开发票的,请问怎么做账呢
老师您好!公司10月份销售产品,客户当时把2万元货款打到公户,没有开发票。我是12月份入职才开的课发票,请问老师,10月份这笔账怎么做分录?
我们是受托加工公司,12月产生了制造费用人工成本,请问收入没确定行吗?如果收入确定了但没有开票,要怎么做账?,
我们是受托加工公司,12月产生了制造费用人工成本,请问收入没确定行吗?如果收入确定了但没有开票,要怎么做账?,
老师,我们委托药厂生产药品,3月份付了加工费,但是还没有收到加工费的发票,产品也完工入库了,3月份也销售了药品,但是我们从委托加工物资转入库存商品只有原材料的金额,加工费没有发票怎么入库存商品
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
那不是就转入库存商品了吗
我一般是借主营业务成本 贷应付职工薪酬
你还没对外开票,没实现销售,先计入生产成本-受托加工成本,开票结算时再计转入主营业务成本-受托加工成本