朋友您好,找郭老师写在后面没注意误接了(能不能辛苦您专门找郭老师的不写具体的题呀,就写请郭老师回答,我们其他人就误拉不了),现我们接了题就要回答,这个题不难我来回答下好不好 这个分录在24年账上红冲,损益科目用未分配利润替代,然后23年年报和汇缴申报表用调整后的数据来申报,这个红冲分录不影响24年利润表

你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
老师,下午好,我这边一家民办非企业单位现在才发现23年11月有开重复的发票,然后1月份又没有收入,现在要怎么处理账务比较好
老师,我想问一下,就比如我们公司跟个个有业务23年开了发票20万,现在业务取消了,又红冲发票,现在23年的账跟24年的账怎么处理呢 23年的账还有汇算要怎么办(找郭老师)
老师,现在又一个问题就是之前23年的时候开了20万的发票 个人开的,没有入账。因为乜有交税对方,现在做红冲了发票,需要做什么账务处理吗
有个分包方给我们开发票 他是个人 先开始没有发票 后面找的别的公司开的发票。然后转账转给那个公司这样可以吗
郭老师,问一下,A给B开设备租赁发票后,B分录是怎么做的呀
能看25年注会的课件吗
老师,分公司的企业所得税汇总总公司申报,企业所得税税率是多少呢?
老师,我财务录入初始数据时,应交税费应交增值税进项税额和应交税费应交增值税销项税额,金额录反了,导致我的应交税费有借方余额,实际应交税费应该是贷方余额,我怎么调整
老师,税务师五门已经通过,请问怎么申领税务师证书
老师,建筑劳务公司,有挂靠项目,我们就收点管理费,然后老板取现金给人家,之前的会计把今年所有的取现都挂到库存现金科目去了,现在借方一千多万库存现金,这咋办呢?
怎么设置美元币种的,我用的是亿企的
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提
电商会计新建账,怎么查询店铺的期初数据?内账的话,以后可以按到账时间来确认收入吗?