您好, 要是补税的话 会有滞纳金

2023年补交了2022年印花税并产生滞纳金,正在做2022年汇算清缴出现风险仪式,本期产生过印花税滞纳金未填报A105000第19.20行,这个是2023年补交的不是应该2023年汇算清缴时调增吗?
修改2021年汇算清缴,补税的话会不会产生滞纳金
汇算清缴前更正12月份报表,所产生的税金,会有滞纳金吗?
比如你汇算清缴之后是退税,然后因为你修改之后,还要退税,但退的数少了或者补税,这样会不会有滞纳金
比如你汇算清缴之后是退税,然后因为你修改之后,还要退税,但退的数少了或者补税,这样会不会有滞纳金
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查
预交增值税分录怎么做
采购了一批货,进货回来是单瓶算的,对方开票也是单瓶的,但我销售的时候我想组合为6瓶/组去卖,所以我建商品档案是6瓶/组,那我开票也是开6瓶/组,请问这种采购发票为1瓶计算价格,而我销售发票是6组/组计算价格,这种方式在税务有风险吗
暖暖老师 继续刚才的问题
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,做好了之后这个桶直发(这个桶我公司没有做入库处理)到另一个委托其帮我公司加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售)。直发这个桶该怎么做账呢?
3月已申报的个税过来征期还可以修改吗 怎么修改
修改,固定资产清理,那做营业外支出,税务认可退税吗
这个是肯定可以退税的
那税务会认可退税吗
这个税务局肯定是会认可的
那我做营业外支出 汇算清缴没有调增 产生退税 是这样吗
固定资产清理的支出是可以税前扣除的,所以是会退税
清理的支出需要什么证据证明才可以税前扣除
比如说你有当时收款的证明和给对方的开票
能不能修正我做营业外支出2021年,产生退税,如果我不退税,汇算2021年里调增费用,这样就不用退了,这样可以吗
可以,但是这样就是需要你人为的调整一下
工商年检上面的实际经营场所要和营业执照上一致吧,
对,这个要填写一致的地址
你好老师,我在想确认下,我修改2021年季报,借营业外支出14万,贷固定资产清理,14万,那这样导致季报利润减少,然后,我再汇算清缴营业外支出填进去,然后再把纳税调增30拦调14万,这样就不需要补缴,也不需要退税对吗
对,因为纳税调整了14,所以不用交了
那我季报利润减少14万,是不是所得税都要重新计提!然后也要利润分配重新结转
对,因为进入部队的肯定是需要重新做的
你好老师,我在问下2021年修改了财务报表年报,利润总额跟2021年我修改纳税调增汇算清缴应纳所得额不一致有没有关系,就是因为我汇算清缴调增了营业外支出
没关系,这两个也不是必须相等的