您好!你就写工程合同

申报印花税的时候应税凭证名称写什么?我们是工程上开票了,税目写承揽合同还是建设工程合同
老师:印花税报表改了,应税凭证名称是填什么,应税凭证数量填什么,税目:建设工程合同,子目是,应纳税凭证书立日期是填什么?
工程施工企业,印花税税目为建设工程,应税凭证名称应该怎么填?计税金额怎么填?
老师,申报印花税建设工程合同和买卖合同都没有,应税凭证名称和数量怎么填?
老师,请问印花税,应税凭证名称怎么填写?税目是建设工程合同
老师好!企业所得税汇算清缴,基本情况103资产总额(填写平均值,万元)?这个怎么填?
老师,我们公司不可以开发票了,原因2023和2024年财务报表数据和所得税报表数据不一致,我们该怎么办
非货币性交换所得税调整:产品公允价11万 借:无形资产117,264.15 应交税费-应交增值税(进项税额)7,035.85 贷:产成品 100,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额)T4,300.00 所得税调增: 是收入调增11万 成本调减10万么 这个不是就调了21万了么,不是调了1万了么?
老师 你好 公司暂时不经营可以只注销税务 然后工商上不注销可以吗
老师,2025年汇算清缴会有退税,不想退税,要怎么处理呢
去年的管理费用计入今年未分配利润,今年报去年的所得税汇算清缴表,怎么把该数调到弥补以前年度亏损数额结转以后抵扣
产品质量有问题,赔偿补发的如何账务处理
你好老师!滴滴打车注明员工信息身份证号可以抵扣吗
老师,你好。1月开了3000元3%税点的发票。3月份全部冲红发票,然后又重开了9%的票。怎么做会计分录
年度汇算拿不了票,今年分录怎么做,以前年度损益调整
印花税计税金额合计值与企业增值税进销发票金额合计数偏离值超过100,是啥意思?可以点申报吗
你好!可以的,可以申报 就是你发票金额是100,但是你申报印花税的时候超过了110