你好,借营业外支出贷库存,应交税费。
老师,请问,公司购买了一批库存商品,供应商只开具一半的进项发票给我们,另外一半金额不开具发票了,这批商品我们该如何做账,才能保证后期出库做平呢?
老师,我想问下我们公司未税购进来的产品,然后赠送给客户,(没有进项票和销项票)这个要怎么做账
老师,你好,我们公司是商贸企业,我们进了一批货,其中有两个产品我们作为赠品赠送给人家了,请问这个进账税可以抵扣不
老师你好,有个问题想咨询,就是供应商赠送一批赠品,我们不用给钱的所以供应商是没有票给我们的。但是我们拿这批赠品卖给客户,客户要我们开票,这种情况我们没有进项可以开票给客户吗,对啊,我意思就是说这种情况确定是没有进项,开销项有没有啥影响,那库存不是就会一直挂着负数吗
老师,我们公司购进一批酒赠送客户,是普票没有进项税额,我们赠送客户的时候的会计分录应该是借:业务招待费 贷:库存商品 吗?这个是不是不算视同销售啊
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
那企业所得税怎么处理呢?
企业所得税也是正常交的。
是不是汇算清缴的时候要调增?老师
你好汇算清缴做视同销售收入交所得税是这个意思。