您好,账上是也需要修改的
因为把应收应付预收预付账款分开填写资产负债表,和合并了没有用预收预付账款科目,然后造成财审和税审的资产合计不一致,有问题吗
会计报表没有把应付账款应收账款重分类到预收预付,填写往来账清查表上报时,应收显示负数也OK吗
你好,财务报表中,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款是如何重分类的?具体把借贷方说一下。谢谢了。后面还有具体问题要问
老师,审计重分类调整中,应付账款的贷方金额为什么要重分类到预付账款的借方金额?
我们2023年审计,审计把应收账款,预收账款,应付账款,预付账款重分类了,那我的报表需要修改吗?
老师你好,我的票上周四都已经签收,到现在一直都显示处理中,
老师,企业征信报告怎么看,现在征信体现有借款余额261万,但是没有呀,这是什么原因
代保解预算收入是什么意思
对于附有市场条件的股份支付,只要职工满足了其他所有非市场条件,企业就应当确认已取得的服务。,老师,您好,什么是市场条件什么是非市场条件?
结转成本是一个月结转一次还是一季度结转一次,呢,根据收入的百分之多少结转呢 成本,收入是14万结转成本结转多少呢
老师,如果建筑工程企业一般纳税人,采用的是简易计税方法,需要预交增值税,那单位员工取得的纸质火车票就不能按9%再计算抵扣了吧?
老师好,公司22号注销税务了。然后个税也已申报。现在发现有个员工少报了176元,个税已经不能修改。那这个176元我该怎么处理?怎么入账?
老师,公司的店面门口牌子更换,需要摊销5年吗,一万多
老师您好,我公司出现一张风险发票,税务不允许认证和报销,这张发票为招待用住宿费,本事性质也未认证抵扣。但是根据业务实质发生已经给员工报销了,现在已报销的费用我怎么进行账务处理呢?
老师,您好,公允价值模式投资性房地产转换为固定资产,是按转换日 的公允价值入账吗?差额是入哪里?
那后面做账也按重分类后的来做账么
对,后面的也是按照重分类的做
这个账务分录可以怎么做呢
这个具体是怎么调整的呀?
这样的重分类的
因为不知道具体是怎么调整的,还得问下审计