报表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额 报表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 报表的应付账款=应付账款的贷方余额%2B预付账款贷方余额 报表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 报表的其他应收款=其他应收款的借方余额%2B其他应付款借方余额 报表的其他应付款=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款贷方余额
你好,财务报表中,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款是如何重分类的?具体把借贷方说一下。谢谢了。后面还有具体问题要问
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
不好意思,还是发票重复报销的问题,如果借其他应收款,贷其他应付款,那已做到费用的发票要怎么处理呢,不要冲减,就挂在账上吗,以及下次报销中其他应付款扣减重复部分,预留的其他应收款要怎么处理呢
我上个季度报表,其他应收款预收账款应付账款都很大。就申报了,税务也没有找我,我这个季度不用调整,申报就可以。需要把应付账款调整,因为个人付款了。写个代付款协议把应付账款冲掉吗?应收账款有的也是个人收款了,这个个人收款协议,把应收账款冲掉吗?预付账款很大,再调整到应付账款或者其他应付款老板。有的预付账款是没有确认收入,就是有问题,对方欠款,不给了就不给对方开票了。
财务软件不能自动出报表,需要自己手动嘞表。其他应收和其他应付是不是看明细账做重分类呀,譬如,其他应收款科目应该填 其他应收款借方+其他应付款借方的金额啊。 其他应付款科目填写 其他应付款贷方+其他应收款贷方金额?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
你好,我想问个地方。是这样的,未重分类前,应收账款是-10万,其他应付款是-5万,应付账款是0,其他应收款也是0,预付账款和预收账款也是0,这种情况下,怎么通过重分类,使资产负债表达到平衡?谢谢你了,说的具体一点
应收账款是-10万,其他应付款是-5万,下面所有单位的余额都是负数余额吗
除了前面这几个是负数,其他科目都是正数了,如果不重分类,资产总计会是负数,负债和所有者权益之和也会是负数
那你重分类之后就是应收账款0,预收账款10 ,其他应收款5,其他应付款0
要是这样,报表不平,这种情况怎么处理?
这样报表肯定是平的哦
她不平,你再想想
你吧你的没有重分类之前的数据给我看一下,我告诉你怎么调,不可能不平的
我们还有货币资金,应收票据,应付职工薪酬,未分配利润,这些都是正数。报表平不了
你没有重分类,报表是平的吗
没重分类,报表是平的
把你的报表发给我看一下
我好想知道怎么回事了,稍等
是看6月份,余额表下期末余额的借贷方定吗?
是的,根据余额定的哦
还是平不了
看一下你的数据撒