报表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额 报表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 报表的应付账款=应付账款的贷方余额%2B预付账款贷方余额 报表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 报表的其他应收款=其他应收款的借方余额%2B其他应付款借方余额 报表的其他应付款=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款贷方余额
你好,财务报表中,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款是如何重分类的?具体把借贷方说一下。谢谢了。后面还有具体问题要问
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
不好意思,还是发票重复报销的问题,如果借其他应收款,贷其他应付款,那已做到费用的发票要怎么处理呢,不要冲减,就挂在账上吗,以及下次报销中其他应付款扣减重复部分,预留的其他应收款要怎么处理呢
我上个季度报表,其他应收款预收账款应付账款都很大。就申报了,税务也没有找我,我这个季度不用调整,申报就可以。需要把应付账款调整,因为个人付款了。写个代付款协议把应付账款冲掉吗?应收账款有的也是个人收款了,这个个人收款协议,把应收账款冲掉吗?预付账款很大,再调整到应付账款或者其他应付款老板。有的预付账款是没有确认收入,就是有问题,对方欠款,不给了就不给对方开票了。
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老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
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老师,收入占总收入的比重,我们把厂房租赁出去了,我们代收的水,电,取暖费,再给对方开发票的时候,会计计入到其他应付款中了,申报增值税时销售额中含有这部分金额,但是会计账的收入里没有这部分金额,我按照图片划线中的要求,业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢?
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老师你好我想问下次月实际用现金发放工资112450,并扣回代扣个人所得税8550。我写的借贷不平到底哪里原因电脑
你好,我想问个地方。是这样的,未重分类前,应收账款是-10万,其他应付款是-5万,应付账款是0,其他应收款也是0,预付账款和预收账款也是0,这种情况下,怎么通过重分类,使资产负债表达到平衡?谢谢你了,说的具体一点
应收账款是-10万,其他应付款是-5万,下面所有单位的余额都是负数余额吗
除了前面这几个是负数,其他科目都是正数了,如果不重分类,资产总计会是负数,负债和所有者权益之和也会是负数
那你重分类之后就是应收账款0,预收账款10 ,其他应收款5,其他应付款0
要是这样,报表不平,这种情况怎么处理?
这样报表肯定是平的哦
她不平,你再想想
你吧你的没有重分类之前的数据给我看一下,我告诉你怎么调,不可能不平的
我们还有货币资金,应收票据,应付职工薪酬,未分配利润,这些都是正数。报表平不了
你没有重分类,报表是平的吗
没重分类,报表是平的
把你的报表发给我看一下
我好想知道怎么回事了,稍等
是看6月份,余额表下期末余额的借贷方定吗?
是的,根据余额定的哦
还是平不了
看一下你的数据撒