报表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额 报表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 报表的应付账款=应付账款的贷方余额%2B预付账款贷方余额 报表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 报表的其他应收款=其他应收款的借方余额%2B其他应付款借方余额 报表的其他应付款=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款贷方余额

某企业2018年12月31日结账后假设“坏账准备”贷方余额为5000元,且假设全部为应收账款计提的,其他有关债权债务科目所属明细科目借贷方余额如表所示。会计科目明细科目借方余额应收账款1600000预付账款800000应付账款400000预收账款600000要求:计算资产负债中应收账款、应付账款、预收账款和预付账款的金额。
你好,财务报表中,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款是如何重分类的?具体把借贷方说一下。谢谢了。后面还有具体问题要问
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
收到总部打款,用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!
你好老师,我是外账财务,想问下客户不提供流水,开了发票,收款怎么收呢,是现金收还是其他应付帐款收,可以借其他应付款贷应收账款?因为没有流水都看不到有没有收款
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
请问制造费用按固定和变动的分,最后的成本固定如果做,不用分摊吗?收入一制造变动(产品分摊出来的成本价)一制造固定,直接减制造费用固定成本总额吗?
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
你好,我想问个地方。是这样的,未重分类前,应收账款是-10万,其他应付款是-5万,应付账款是0,其他应收款也是0,预付账款和预收账款也是0,这种情况下,怎么通过重分类,使资产负债表达到平衡?谢谢你了,说的具体一点
应收账款是-10万,其他应付款是-5万,下面所有单位的余额都是负数余额吗
除了前面这几个是负数,其他科目都是正数了,如果不重分类,资产总计会是负数,负债和所有者权益之和也会是负数
那你重分类之后就是应收账款0,预收账款10 ,其他应收款5,其他应付款0
要是这样,报表不平,这种情况怎么处理?
这样报表肯定是平的哦
她不平,你再想想
你吧你的没有重分类之前的数据给我看一下,我告诉你怎么调,不可能不平的
我们还有货币资金,应收票据,应付职工薪酬,未分配利润,这些都是正数。报表平不了
你没有重分类,报表是平的吗
没重分类,报表是平的
把你的报表发给我看一下
我好想知道怎么回事了,稍等
是看6月份,余额表下期末余额的借贷方定吗?
是的,根据余额定的哦
还是平不了
看一下你的数据撒