您好,这部分,开票了吗这个
老师您好,我想问一下我们收到劳务费发票76000是一次性走管理费用可以吗
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,我们收到分包方开的劳务费发票,发票服务名称写什么?
老师您好 请问一家茶馆的这种账务 我开出去的发票 和收到的款 这种我分别怎么做账呀
老师你好,我是一个工程总包单位,劳务分包了,由劳务公司给我们开劳务费发票,但是支付农民工工资有我单位的农民工专户支付,我们和劳务公司签订了一份委托我们付款协议,我想问的就是劳务公司给我们开发票,我做账是做到工程施工-人工费,还是劳务分包款
您好!老师我想请问一下劳务已发生,但是没有收到劳务公司开具的发票,也一直没有付款,过了几个月了才收到劳务公司的发票,由于金额比较大想分摊到前几个月去这个该怎么处理呢
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
对方开票了 但是还没收到票 我现在做的是 借管理费用 贷银行存款 不知道对不对 收到票我又不知道应该怎么做
先价税合计做管理费用,后期票到了再调整这个费用就可以
后期如何调整呀 目前是合计做费用
你好 老师 还在回复嘛
在的,不好意思当时没看到,后期的话,借 应交税费 应交增值税 贷 管理费用
就是 还没收到票先做 借 管理费用 贷 银行存款 收到票后 借 应交税费 贷 管理费用 嘛
对的,第二笔仅仅是税款的金额
好的,第一笔是合同的金额,还是实际支付的金额呀
这个是属于实际的金额
实际金额是支付金额嘛 我们合同金额是10万,支付了9090元 暂未收到发票 目前我做的是 借 管理费用 9090 贷 银行存款 9090
对的,这个分录的金额是没错的
收到发票后 我再做 借 应交税费 税款的金额 贷 管理费用 嘛
对,最后是借 应交税费 税款的金额 贷 管理费用
好的 谢谢老师♥️
不客气了,早点休息