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老师!21年底商品暂估10万并结转成本,4月收到实际发票8万,并于5月汇算清缴时纳税调增,缴纳了企业所得税。小企业会计准则,实际收到发票怎么做账务处理?
公司适用小企业会计制度,2022年多计了一笔20万的费用,当年也收到了发票,现在做汇算清缴把它调成2023年的费用怎么做会计分录? 我做的分录是:借:工程施工18万,应交税费-进项2万,贷:銀行存款20万。结转成本:主营业务成本18万,贷:工程施工 18万。结转未分配利润
老师,我公司21年有一笔30万暂估成本,没有取得发票,一直以来也没有纳税调增,那我在23年汇算清缴是调增,账务处理该怎么做?要把暂估冲掉吗?(适用小企业会计准则)
老师,你好小规模纳税人,24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录,借:主营业务成本17万,贷工程施工-直接材料17万,25年对方给开具的发票后,我现在如何冲红暂估分录呢?麻烦老师指导一下谢谢
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
小企业会计准则没有暂估,都是按实际发生
如果有暂估,最好是企业会计准则