你好,机票按9个点抵扣,可以抵扣的税额=1300/1.09*9% 住宿费有取得专用发票吗 餐费的进项税额不可以抵扣

北京君豪实业有限公司是增值税一般纳税人,增值税税率13%。本年5月份派出50名员工去外地出差两周,出差的餐饮和住宿预算支出为500000元(含税)。现有两套方案可供选择:方案1:购进餐饮服务300000元,购进住宿服务200000元,取得增值税专用发票,税率为6%。方案2:购进餐饮服务200000元,购进住宿服务300000元,取得增值税专用发票,税率为6%。问:餐饮服务的进项税额,住宿服务的进项税额,进项税额合计
员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?
.某公司为增值税一般纳税人,2022年4月报销员工差旅费,取得如下票据:1.机票电子客票行程单2张,票款545/张,机建费50/张3.住宿费取得增值税专用发票注明金额1800,税额108元。4.餐饮费取得普通发票注明价税合计468元。计算当月该公司准予抵扣的进项税额。
.某公司为增值税一般纳税人,2022年4月报销员工差旅费,取得如下票据:1.机票电子客票行程单2张,票款545/张,机建费50/张3.住宿费取得增值税专用发票注明金额1800,税额108元。4.餐饮费取得普通发票注明价税合计468元。计算当月该公司准予抵扣的进项税额。
一般纳税人开进来的住宿费专票可以抵扣增值税销项税额吗?开的车险费专票可以抵扣增值税吗?还有通行费普票可以抵扣增值税的吧
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
住宿费也是专票1200元税率1,12元进项可以全额抵扣吗?
你好,住宿费可以抵扣的进项税额=1200/1.01*1%
老师,如果是小规模呢,机票1300是普票,住宿费1300普票,餐饮票1200也是普票,他们可以当费用票抵扣收入对吗?
你好,如果是小规模纳税人,取得这些发票,是计入费用抵扣所得税,无法抵扣增值税
全额抵扣收入对吗?比如我收入10000那就减机票1300减1300住宿减1200餐饮=6200交企业所得税对吗?
你好,出差的费用,是全额抵扣利润的 有收入,正常还会有对应的成本才是啊
好的老师,假设成本还没有发票的情况,那我最后就用6200来交企业所得税对吗?
你好,是的,是这样的
老师,那这些费用是入差旅费还是入业务招待费呢
你好 因为出差发生的交通费,住宿费,伙食费等计入差旅费 招待客户发生的支出,计入 业务招待费
这个伙食费那就是只能员工个人吃的饭钱对吧?老师对于这个饭钱的金额有没有一个界定说不能超过多少呢?比如吃一餐饭不能超过100元?
你好,员工出差的伙食费,是员工个人吃的。 没有具体的标准
好的谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,我现在是小规模,员工出差拿回来的餐饮票是他个人吃饭的那种,一餐就吃40元的,一起有300元左右,这300元可以记到差旅费然后全额按300元抵扣收入吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
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