你好,就是你那那样做的哈

学堂老师,汇算清缴退回的企业所得税,这样写分录可以吗?借:银行存款, 贷:应交税费-企业所得税, 借:应交税费-企业所得税, 贷:利润分配-未分配利润
老师您好2021年汇算清缴退税,退了2笔,分录都要这样做吗?还是一笔分录就做好了 借银行存款贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润, 这个是小企业会计准则做账的
老师您好,2 022 年 企业所得税多交的税款退回来了,分录这样坐对吗? 借:银行存款 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:利润分配—未分配利润
老师好,请问收到汇算清缴退税会计分录是这样吗?借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润
你好老师。我是小规模纳税人,汇算清缴后交企业所得税,分录是借:应交税费-所得税,贷:银行存款,结转借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-所得税,这样对不对?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
如果动了未分配利润,那每年的报表勾稽关系是不是都对不上呢?
那个很正常的哈,允许的
汇算清缴退税,不用再计提增值税了对吧?就退付手续费要计提增值税对吗?
是的,就是你说的那样子
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。