是的,就是这样处理的,没问题
汇算清缴后需要补交所得税,我做的分录是借利润分配未分配利润,贷应交税费应交所得税。缴纳所得税时借应交所得税贷银行存款,这样可以吗?
老师,你好,公司一般纳税,预缴第三季度的企业所得税,这样出账对吗 借:所得税费费 贷:应交税费--应交企业所得税 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 结转 借:利润分配--未分配利润 贷:所得税费用
你好老师。我是小规模纳税人,汇算清缴后交企业所得税,分录是借:应交税费-所得税,贷:银行存款,结转借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-所得税,这样对不对?
老师好 小企业会计准测 企业所得税汇算清缴补交所得税分录是不是直接计入当期啊 借:所得税费 贷:应交税费-应交所得税费 借:应交税费-应交所得税费 贷:银行存款 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税
缴纳上年度汇算清缴的所得税做分录:借利润分配一未分配利润 贷:应交税费一所得税 借:应交税费一所得税 贷:银行存款 利润分配一未分配利润,月末需要结转吗??
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
你好,那利润表上需要体现这个交的所得税吗?
你好,今年的利润表是不体现这个的
你好,那去年的财务报表还需要体现吗?
你好,去年的财务报表不需要体现了
你好,那是不是补交所得税的分录做了以后,都不用调去年和今年的财务报表?两年的财务报表也不体现这个补交的所得税,是这个意思吗?
是的,就是那个意思哈
你好老师,比如今年5月补交了去年的所得税,今年5月的未分配利润就会减少了,那和利润表勾稽关系不平了呀?不用管吗?
是的,那个勾机关系不用管它
你好老师,我在请问一个问题,两个分录,哪个比较合适一点,每一个分录,借:应交税费-所得税,贷:银行存款,结转借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-所得税。第二个分录,借:所得税费用,贷:应交税费-所得税,借:应交税费,贷:银行存款,借:利润分配-未分配利润,贷:所得税费用。请问老师这两个分录哪个比较合适
现在已经跨年了,按照第1个方案做
好的,谢谢老师,非常感谢!
不客气,祝你工作顺利