你好; 按照你社保基数2023.1-12月基数合计来写 ;实缴写你单位实缴金额
老师请问一下工商年报,社保缴费基数和实际缴费金额是填单位的,还是填单位和个人的合计数
老师,请问工商年报中,社保部分单位缴费基数是填单位全年12个的缴费基数合计数嘛? 本期实际缴费金额填的是12月份的实际缴费金额还是全年实际缴费金额,是单位和个人合计数还是?
请问老师,工商年报,社保的基数和本年实缴,是怎么填来着?基数是填月基数呢?还是月基数✘12,本年实缴是填单位部分呢?还是单位和个人一起?
工商年报中社保单位缴费基数是填月缴费基数还是填年缴费基数总和 (是全年单位缴纳基数+个人缴纳基数的总和吗?)
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
好的,谢谢老师
不客气的;希望能帮到你