同学你好 个人所得税汇算清缴吗
请问捐赠给敬老院2000元放在营业外支出,在汇算清缴要做缴税调增吗?
老师,你好,请问捐赠收入怎么汇算清缴呢?比如公司捐赠一批货物,当时候已经借:营业外支出,贷库存商品 销项,现在汇缴的话是没有调整前的年度累计利润总额*12%,没超过的就不需要做任何调整,超过的话就调增是吗?
老师,平时白条入账时候直接计入营业外支出,做汇算清缴的时候,还需要调增吗?
老师你好,我们公司给别人的赔偿记到营业外支出,汇算清缴的时候需要调整吗
请问企业所得税汇算清缴,2023年有捐赠支出已经计入营业外支出-捐赠支出科目,表A105070捐赠支出及纳税调整明细表需要填写吗?应填入此表的哪一项?
请问教培的,企业所得是按照学期分期确认收入,但是专管员要求增值税按照收款确认增值税,是不是收到款就要把销项税额确定了,这样才对
个人房子的租金发票,可以由个人登录电子税务局开具吗?还是照旧去税局代开的?
老师,医疗交不够年限,能退休吗?
残保金怎么计算的,比如有45人
老师好、我新入职一家公司,这家公司给一些管理层话费补贴和交通补贴。不愿意做进工资里面,凭票报销。一个月交通费发票预计12000元。话费补贴一个月6000元、还只能开个人抬头的话费发票。这在税务上有什么风险吗?是不是只能放进工资里面?
老师,业务员的提成要从收入扣除哪些费用呀,他的差旅费要扣除吗
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
老师,1月份购买商品用的现金支付,我做成了银行支付,已结账,2月份发现错误,这怎么改正呢
老师,科技有限公司开票收入是服务费,没有成本,计提人员工资可以借:主营业务成本吗?之前计提都是管理费用
老师,个人代开的发票(机械费),我们公司还用交个税吗
是公司名义的捐赠,没有发票只有收据,计入“营业外支出”,在企业所得税汇算清缴时候,如何处理“营业外支出”呢,需要调增吗,不允许税前扣除吗。
是什么收据 我遇见好几个有行政事业单位监制的收据也不让扣除的了
是企业的奠基仪式,奠基仪式款作为捐赠入账了,对方计入“营业外收入”,我们计入“营业外支出” ,收据就是普通的那种收据,企业之间开具的,不是行政事业单位。
同学你好 那这个就要调增的哦
好的,谢谢老师。那如果开票了能做税前扣除吗。
同学你好 同学你好 对的 正式发票才可以