同学你好 个人所得税汇算清缴吗

老师您好,如果发现小规模纳税人专票收入填多了,多交税了,也不想退税,也不想触碰风险,应如何调申报表。
11 月本年累计下开始12月需要写期初余额吗
老师,你说挂靠方不需要给被挂靠方开发票,那谁来开呢,怎么操作?我们是跟被挂靠方签了个内部承包协议的,要承担9个点增值税和0.8%的管理费,我们或供应商提供专票给被挂靠方,到后期这个专票税额我们开票给他们,他们再退给我们的。现在被挂靠方都是见票,见合同才付款给我们的,不开票无合同不付款。我们开3个点简易计税专票给他们,他们也抵不了税吧。
出口贸易企业,以前年度申报的收入与报关单不一致,有部分以前申报了收入,现在才开票,这样怎样账务处理?
老师好,小时工一个月间断干活,几次叠加应得400元,怎么付款,是劳务报酬还是职工薪酬?怎么报个税?
老师在电脑上如何打开文件
老师你好,公司和别的企业签订合同,合同内容是我方出地,对方企业在地上建设新能源发电设备,和对方协商按比例抽成电费和支付我方租赁费,想咨询老师这两个收款税费都是什么税率吗?
老师,外贸企业首单退税都需要哪些资料
潮化瓶的税收分类应该选什么
我们在平台开处方,但我们没有药品经营资质,那么我们就请第三方开票配送药品给终端客户,假如我们在平台销售50.这50是我们帮第三方代收的,第三方开50的票给终端客户,我们赚个服务费10元,付给第三方的费用是40,这个10元我们要开票给第三方,应该开什么票
是公司名义的捐赠,没有发票只有收据,计入“营业外支出”,在企业所得税汇算清缴时候,如何处理“营业外支出”呢,需要调增吗,不允许税前扣除吗。
是什么收据 我遇见好几个有行政事业单位监制的收据也不让扣除的了
是企业的奠基仪式,奠基仪式款作为捐赠入账了,对方计入“营业外收入”,我们计入“营业外支出” ,收据就是普通的那种收据,企业之间开具的,不是行政事业单位。
同学你好 那这个就要调增的哦
好的,谢谢老师。那如果开票了能做税前扣除吗。
同学你好 同学你好 对的 正式发票才可以