你好,同学 最好是有合同的,发票

成本发票 请问老师:领导家需要装修,是否可以把装修费发票开给公司作为成本发票? 如果对方可以开给公司发票的话 1、领导个人付给对方,对方开票给公司 2、领导把钱打到公司账户,公司打款给对方,对方开票给公司 这两种方式哪一种可以选择呢? 辛苦老师帮忙解答,谢谢
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
关于发票这块的问题,我有一家视频制作业务的公司,然后会有开票的这个需求,但是和甲方的付款方式并不是等交片之后才能付全款,是先付定金,交片之后再付尾款,为了方便大多数甲方并不会走对公转账,但是最后需要开具发票,这个情况,如果他最后要发票的话我还要把之前的钱退给他,然后再让他走对公打款吗
请问老师,我公司是小规模纳税人,去年打款给一般纳税人买的核酸检测管没给开发票,现在说账去年都冲销了开不了发票了,然后说把钱退给我们,然后我们再打到他的另一个小规模公司,用小规模公司给开发票,这样的行为合法吗?如果税务查账对我们公司会有影响吗?感谢
老师你好!我们2021年在异地拍买了一处资产(加油站),租期到2025年9月到期,因这期间存在资产一直未确定主体,而未做资产确定,一直挂在往来,同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产,同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销,开据200万租金发票,做了异地备案,预缴了房产税7290.41,城镇土地使用税37260元,请问账务怎么处理
老师,这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半,而是250000呢?使用权资产却是计量时的一半
老师,公司用的办公场所是老板个人的商铺,这个商铺有房贷,可不可以公司和老板签一个协议,使用期间的房贷由公司承担。
老师,您好,买来的固定资产,进项票税收大类是"医疗仪器器械",那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
老师,小规模租房卖房卖地,只能是3%的税率吗,5%已经取消了,不能用1%吗
公司股东现在是工资加年终奖一年200万,可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
朴老师,支付委托代工的定金怎么做分录?是借:预付账款,贷:银行存款?
老师,你好,公司要被尽调,需要我回答下面的问题,老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人: 核心考察点:财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况: 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁?原因是什么? 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少?坏账计提政策是什么?账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户? 2. 收入预测: 公司2026年的收入预测是多少?预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间?请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少?敏感性分析中,哪个因素(价格、材料成本、良率)对利润的影响最大?
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
有合同有发票就可以吗?税务局一般会被查吗?
如果打进去,再打出去 建议挂往来好一些
那挂往来是不是就一直得挂着了
打进来,挂其他应付款 打出去,冲减其他应付款,这样是平账的
但是让开发票给发票,对公打过来让对私返还对方,这开发票不得做收入吗?如何通过往来冲平呀
是的,有发票合同的话 手到计入收入,打出去计入成本
老师,对方对公打给我们让给他们开发票,然后再打给对方私人账户,让做合规不备查的话,具体如何做分录,麻烦具体写一下吧
对方对公打给我们让给他们开发票, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你们打出去的话 借主营业务成本 贷银行存款
老师,那这就不挂往来了是吧?这样一进一出会被查吗?对方让通过私人账户退给对方
是的,不用挂往来的
老师,那返还对方私人账户退钱给他们的话,这是公户直接打给对方还是公户通过法人个人账户让后再给对方私人账户,哪种好呢?有啥利弊区别吗?税务局若是问这打出去的钱如何解释好呢
公户直接打给也可以的,或者法人账户,都可以的 金额不大的话,税务局一般不关注的
那就是直接打和通过法人打都一样是吧,计入主营业务成本原因就解释说是对方介绍的合适不?
是的,这个可以的,可以说是服务费之类的
那这计入主营业务成本的话但是肯定不会发票不是,这汇算清缴时不调增行吗?
这种不调增的话,没被发现还好,发现要纳税调增,以及交滞纳金了
老师,这实际操作中这种情况一般汇算清缴时调增吗,还是说发现再说哟,实际中哪种情况更多呢?
另外这印花税还用交吗?
是的 实际中,汇算清缴纳税调增的