你好,同学 最好是有合同的,发票
你好老师,有个事情想咨询一下,就是法人想把自己名义下的旧车抵给4S店然后再加一些钱购买一辆新车给公司用,开发票开成公司的名称,然后以法人名义贷款每月由公司把钱转给法人,法人再转给银行还贷款,不知道这样操作合理不?牵扯哪些税要交?或者账务如何处理?
成本发票 请问老师:领导家需要装修,是否可以把装修费发票开给公司作为成本发票? 如果对方可以开给公司发票的话 1、领导个人付给对方,对方开票给公司 2、领导把钱打到公司账户,公司打款给对方,对方开票给公司 这两种方式哪一种可以选择呢? 辛苦老师帮忙解答,谢谢
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
老师我打扰您,想咨询一下,我们单位有个工程,签合同是榆林那边总公司签的,施工是西安的分公司,现在所有成本费用票都在分公司,对方给结账是把款打给总公司,然后总公司再给分公司打过来,这样我们是不是得总公司给甲方开发票,然后分公司再给总公司开发票啊,这样对我们来说就重复开一次票交税,有什么办法可以避免重复交税呢
关于发票这块的问题,我有一家视频制作业务的公司,然后会有开票的这个需求,但是和甲方的付款方式并不是等交片之后才能付全款,是先付定金,交片之后再付尾款,为了方便大多数甲方并不会走对公转账,但是最后需要开具发票,这个情况,如果他最后要发票的话我还要把之前的钱退给他,然后再让他走对公打款吗
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
有合同有发票就可以吗?税务局一般会被查吗?
如果打进去,再打出去 建议挂往来好一些
那挂往来是不是就一直得挂着了
打进来,挂其他应付款 打出去,冲减其他应付款,这样是平账的
但是让开发票给发票,对公打过来让对私返还对方,这开发票不得做收入吗?如何通过往来冲平呀
是的,有发票合同的话 手到计入收入,打出去计入成本
老师,对方对公打给我们让给他们开发票,然后再打给对方私人账户,让做合规不备查的话,具体如何做分录,麻烦具体写一下吧
对方对公打给我们让给他们开发票, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你们打出去的话 借主营业务成本 贷银行存款
老师,那这就不挂往来了是吧?这样一进一出会被查吗?对方让通过私人账户退给对方
是的,不用挂往来的
老师,那返还对方私人账户退钱给他们的话,这是公户直接打给对方还是公户通过法人个人账户让后再给对方私人账户,哪种好呢?有啥利弊区别吗?税务局若是问这打出去的钱如何解释好呢
公户直接打给也可以的,或者法人账户,都可以的 金额不大的话,税务局一般不关注的
那就是直接打和通过法人打都一样是吧,计入主营业务成本原因就解释说是对方介绍的合适不?
是的,这个可以的,可以说是服务费之类的
那这计入主营业务成本的话但是肯定不会发票不是,这汇算清缴时不调增行吗?
这种不调增的话,没被发现还好,发现要纳税调增,以及交滞纳金了
老师,这实际操作中这种情况一般汇算清缴时调增吗,还是说发现再说哟,实际中哪种情况更多呢?
另外这印花税还用交吗?
是的 实际中,汇算清缴纳税调增的