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冲减上期多计提的印花税 借:税金及附加 负数差额 贷:应交税费-一印花税 负数差额 这样对不对

2024-04-08 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 19:21

你好!不跨年是可以的

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快账用户4777 追问 2024-04-08 19:28

跨年了小企业会计准则是怎么做分录的

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齐红老师 解答 2024-04-08 19:29

你好!你想这样也可以。但是会计上并没有说小企业准则这样做,其他准则那样做 正常都是要计入以前年度损益调整

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快账用户4777 追问 2024-04-08 19:32

小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目。只多计提了1分

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齐红老师 解答 2024-04-08 19:33

你好!那你直接冲减就行。不用管以前年度损益了

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快账用户4777 追问 2024-04-08 19:34

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2024-04-08 19:35

你好!不用客气的了

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