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老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?

2025-12-19 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-19 10:11

你有多余的进项就可以抵转出的,如果进项不够抵就要补税

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相关问题讨论
你好同学!如果不能返回取消勾选的,在本月做进项转出,申报的时候在转出那里填写
2024-07-12
同学你好,确实是这样的 你10月份没认证进项税的话,那么就只能按照销项税额缴税了,税负率会很高 税务局要求你们调整到10月申报,那说明增值税纳税义务确实发生在10月了,是你们疏忽漏报了,这已经没办法了,以后月份控制一下税负率把,进项票可以多认证一些。
2021-11-26
你好,之前的申报表能修改吗?能修改的话应该在当月。
2021-09-08
你好,进项税转出的金额是这张发票的吗?勾选了这张发票了吗?附表二和主表发截图看一下
2024-03-05
您好 在这个月这张发票又异常了  是指比对不通过吗
2024-03-05
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职称:注册会计师,税务师

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