同学你好 这个可以的
请问下老师这个题怎么做 12月31日,根据本季度利润总额计算本月应缴纳所得税额以及递延所得税费用,通过银行存款预缴本季度企业所得税。提示:资产负债表债务法
老师,第四季度预缴企业所得税,是按照 10到12月份的利润计提吗?
请问老师,企业所得税一般是按季度预交,那每个月月底需要计提吗?所得税是按照利润表中的利润总额来计算吗
请问老师,我们每季度出来报表之后需要计提所得税费用,这个费用是按照当期的利润计提?但是如果以前年度有亏损的话实际缴纳的所得税会比计提的少?那是不是按照实际缴纳的计提啊?
在今年11月以前预交了企业所得税,按照计提的所得税用缴纳,12月份利润总额下来了,实际缴纳多了,在今年计提的所得税费用我可以冲减吗?
老师好我问下,这个月报税期截止到10月27号,所以我还未申报所有税种,但是现在要开发票是可以的不影响的对吧,小规模公司
开票出售生物资产免税收入在增值税申报表里怎么填?平台直接录入免税收入栏,应该更正填入固定资产收入栏中吗?会不会系统不给录入或比对异常?
老师好,内账需要怎么记.赊购需要加税分离吗?还有折旧需要计提吗?请老师具体讲下内账改如何做,需要注意哪些方面的问题,谢谢
员工退回24年超标准的业务招待费怎么写分录?这个月退回
2022年10月新购入一批生产经营用计算机,不含税单价8000元,取得的增值税专用发票上注明价款2000000元,增值税税额260000元。当年按会计规定计提并已在成本费用中列支的折旧费用为200000元,企业在税法上选择一次性税前扣除政策,计算购入固定资产加速折旧和加计扣除应调整的应纳税所得额
老师,电商商家的好评返现如何做账?
物流公司出售二手车,该前一环节也是二手车,没有来增值税发票,无进项抵扣,现在出售该车,需要缴纳的增值税税率是13还是简易3
入库单和出库单上必须盖公司章吗
老师,请问首单退税的话备案单证都需要准备哪些?
老师小规模纳税人超过30万,减征的2%需要做账吗
是只需要在次年汇算清缴前把已计提但未缴纳的如实缴纳,然后多退少补就可以了吧
同学你好 对的 是这样的哦