你好,看看哪一个对,更正过来

电子税务局去年前3个季度申报财务报表年初数与上年年末余额填写的不一致怎么办(今年反结账调整了一下去年的分录金碟实际报表与上年年末余额不一致,实际申报的也按照金碟报的)
请问老师,我申报2021年年报时年报和财务报表利润总额数据不一致,在电子税务局怎么查询我原来申报的报表呀
老师,财务报表季度申报,我的资产负债表的年初余额与电子税务局的年初余额不符合,这样是不是有问题
资产负债表的年初余额与电子税务局留存报表的年末数不一致能上传报表正常报税吗?
请问一下财务报表年报,22年电子税务局年初数和金蝶对不上怎么办?
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
我们有内销、外销,出口是人民币,我们当月确认销售会计分录 借:应收账款-国内某某公司 应收账款-出口销售 贷:应交税费-增值税-销项税额 主营业务收入
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
你好,老师,我预缴税款按照简易征收的话是预缴3%,在工程施工地,然后我预缴成了2%,1%交到了了企业注册地。现在我找工程所在地的税务要求呃,预缴错的这一笔钱退税,对方的意思是说不予退税,然后让我们重新缴纳。这个还有别的更好的处理方式吗?就是我们开给甲方这张发票,他进项抵扣是完全没有问题,可以全额抵扣是吗?
直接在表上更改,之前的表还需要改吗?得有连续性吧?
年初数应该是自动带出来的呀,怎么会不一样呢?
你去看看去年是申报的,
老师 这是22年的年报报表,其他应收款,和其他应付款的金额和23年的数据是不一样的,是因为有一笔290万的进账,从另一个公司转进来的,但是另一个公司没做账,所以在做审计报告的时候给调整了,这种情况怎么处理?
另一个公司也是我们的,当时是新公司注册的实收资本通过这个公司转出来
按照申报表,审计的调整这个不算
我的23年的报表是根据审计报告的数据填的
系统提示你数据不一致了吗电子税务局?
我还没申报,正在填写,没提示不一致,是我打开电子税务局出来的报表和我审计报告上的报表数据不一致
那你更正去年的和审计的一致
老师 我做账出来的报表和审计报告的报表数据还不一样
那你总有一个要一致,要不然怎么改