你好,当期费用当月计提是权责发生制,即使没来发票,实际业务发生了,也先计提/暂估。

按权责发生制,当期费用已发生 款已付,发票次月才到,本月和次月改如何入帐呢?
一般工资是当月计提,下月发放是吗?有当月计提当月发放的吗?权责发生制和收付实现制是什么意思?
费用发票是下月拿到 备注栏写当月 做账应该按收付实现制还是权责发生制 做到备注栏月份(当月),还是拿到发票发票日期(下月)
、所得税费用的计提应遵循权责发生制,以一个会计年度为核算周期计提当期所得税费用,不能上年度第四季度至下年第三季度作为一个核算周期计入当年的所得税费用 老师这个是什么意思 是没有计提所得税费用吗
、所得税费用的计提应遵循权责发生制,以一个会计年度为核算周期计提当期所得税费用,不能上年度第四季度至下年第三季度作为一个核算周期计入当年的所得税费用 老师这个是什么意思
公司的账户相互转账,怎么备注
老师,请问我们公司房产租给个人,因为个人不需要发票,我们在税务申报的无票收入,这样会有什么风险吗对我们公司来说
老师,如果签订临时工合同,不用交社保对吗?那么这部分人如何报个税呢?
公司办公室装修费用0.9万元及以上计入什么科目
老师,年终奖是和工资一起申报不?我可以计入成本吗?
13%和6%对别人家开专票可以开一起?
老师好,增值税税负率是本年应交增值税/不含税收入,还是本年实际交的增值税/不含税收入
老师,编制现金流量表的时候,比如库存现金和银行总共是收10万,支出5万,那么编制现金流量表的时候,收到也是10万,支出也是5万吗,是要对应上吗
老师你好,请问建筑工地购买的侧位仪、卸料平台怎么做会计分录?
郭老师,问一下我们有家国外的客户,美金汇到我们公司了,然后这票货有别家单位出货的。现在导致应收款美金出现贷方余额了,那我应该怎么去处理?
老师,怎么不按票来吗
你好,是的,比如业务发生了,发票没有来,按照权责发生制,应该先暂估,意思就是归属于当期的收入、成本费用应该归集到当期来
比如做个专精特新35000,发票没来,这个什么时候做账
你好,暂估入账 借:管理费用 贷:应付账款-暂估
从什么时候做账
你好,业务发生的当月
可是是分期付款的
你好!没关系。 付款,计入往来科目就可以了。 借:应付账款 贷:银行存款
我的意思,这个钱一次性暂估。还是怎么弄,付个首付的,这种业务还有尾款没付
你好,一次性暂估就可以。同付款方式没有关系。 暂估分录: 借:管理费用 贷:应付账款-暂估 收到发票,冲红暂估分录 借:管理费用 红字负数 贷:应付账款-暂估 同时记账 借:管理费用 贷:应付账款-XX公司 付款分录(付一笔、记一笔、没付完之前,应付会有余额,付完平账) 借:应付账款-XX公司 贷:银行存款