补寄在今年也行,要是影响损益的通过以前年度损益调整。 或者你就是返回去改也可以都行。
今年3月份发现去年19年的账做错了,是直接改在今年三月份吗,然后这个更改和19年税务局申报的年报以及汇算清缴有关吗
老师,企业去年暂估的成本入账税前扣除了,今年汇算清缴前取得了发票,那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账吗?还是需要把发票放回去年暂估成本的那个月份的账里?
去年装修的发票开错了也入账了,今年才发现退回去重开,可以把所有金额开在同一张发票上吗?去年有去年有两张装修费今年有一张 还有去年发票退回去重开如果在今年6月才收到可以在2022年汇算清缴税前扣除吗?还是说汇算清缴发票没到不能扣除,因为发票刚发现开错退回去重开
老师,我发现我2023年还有成本未入账 我能直接修改23年对应月份入账吗 反正还没汇算清缴
老师,如果今年一月份发现有去年未入账的发票,现在还没汇算清缴,我是更改去年的账簿,还是说直接记到今年的账里?
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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返回去改的话之前的申报表还改吗?还是不改之前的财务报表和所得税纳税申报表,直接按照改后的数据申报年报?
对呀,你要是改账对应的报表也要改也要更正申报是这样。
老师,补记到今年的话我们是小企业会计准则,能用以前年度损益调整科目吗?
小企业准则直接用未分配利润。
分录应该怎么写老师
没有入账的具体是什么项目业务?
有买的材料,有车辆保险费,有买的手机
借原材料固定资产贷应付账款。 借未分配利润保险贷应付账款。
就是说直接把他们冲当年的未分配利润是吗老师?
你好 影响损益 的是这样 看分录
没看明白分录,这个未分配利润保险是什么意思
有一个保险费正常是计管理费用,我怕你分不清,特意给你备注的是保险费。
哦 您的意思是涉及到费用类的都记到利润分配账户是吧老师?我刚才说的直接把他们冲当年的利润分配也是对的吧?
记录未分配利润就对了,对的。
那这样的话比如前年或者大前年年度的费用也可以直接入未分配利润吗老师?
跨年的差错更正都用这个壳吗?
跨年的差错更正影响损益的都用这个科目对的。
什么意思老师没明白
这个已经是大白话了就是损益类科目处理是一样的上面分录一模一样。