对,一般开票的时候税务局就会把税费都收走的,如果公司负担的话就是基础的管理费用税金里面
上个月有个人给我们公司去税务局代开了一张劳务报酬的发票,但是人开完票就出车祸死了,这个月我做个税申报的时候要不要给他把个税申报上去
老师,请问公司租用个人房子,房东个人去税务局代开的房屋租赁费发票,房东交的房产税和个人所得税实际是我们公司承担的,但是完税证明的纳税人是房东个人,这个税我们公司怎么入账
老师,我们股东想把个人车出租给公司,但是个人出租的税想公司承担,如果公司承担的话这个账怎么做呢?个人出租汽车去税务局代开发票,是不是代开发票的时候税务局就已经把个人需要交的税直接收走了?然后开的是个人的完税证明啊?
如果公司租入个人房屋,房东不给开发票,不承担税款,自己去税务局代开发票的话,自己承担税款,那这个税款做到哪里去呢,怎么做分录
老师,个人车出租给公司,个人到税务局代开的发票,所交的增值税,附加税,印花税和个税由公司承担的,是否可以计入公司费用,分录如何做
专业合作社都有农村经济组织登记证?
公司年末有利润,能不能通过多发老板工资的形式让利润人为做成负数?
老师,客户付了款没提货怎么记分录
老师小规模纳税人的时候取得的专票转一般纳税人后抵扣了,需要做进项税转出吗
老师,我司生产叉车,对外租赁叉车,和A约定租赁期到以1元价格赎回,所有权归我司,现A公司到期72台车,车子已经返回我司,请问我用作入库处理吗?
中级考试,我想问下,我一紧张,简答题之前忘记写根据规定这四个字了,会不会扣分
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
老师,问题是到时候代开发票的时候跟税务局说税金由公司承担,先不用扣费吗?还是怎么说?
这就是个人先缴纳了之后,再让公司报销这部分税费
老师 ,那他个人怎么报销呢?他交税不是开的是个人的完税证明吗?他用什么附件报销呢?还是说就是公司正常的报销,我们做的就不是税的科目了,而且管理费用-代开发票的税费这样?
是他拿他的完税证明,让你们公司报销,你们可以记入到管理费用代开发票税费里面
哦哦,老师,那意思是税还得是由他个人去缴纳的额,只是拿个人完税证明来公司报销而已,可是他的完税证明是个人的额,可以给公司报销吗?又不是开的公司的
对,所以是公司可以报销,但是他这个税费不能公司税前扣除
哦,意思是就算他报销了,但是这个个人完税证明其实是不能用的,也是要调增的是吗?
对,没错了,是这个意思
老师,我们是统一没有发票不给报销的,这个税不能由公司这边扣除的吗?是一定由他本人缴纳的吗?
这个一般也是公司可以代扣代缴的,但是得和提前和对方的税务确认一下
老师,代扣代缴是啥意思?意思是我们只是代替他缴纳而已?我的意思是这个所有的税费都由公司承担了,是公司出钱了,然后公司这个账怎么做而已
如果说你们协商好了,这个就是你们付钱的话,那就是你们替这个人申报个人所得税
老师,我问了是要交个人所得税20%,增值税1%,城市附加7%,印花税千分之一的,就是如果由公司缴纳,我们要怎么缴纳呢,然后这个账怎么做?这些税公司可以税前扣除?
这个个税可以公司代为缴纳,其他的增值税附加税是需要在开票的时候缴纳的
税费可以计入到管理费用期税金
代为缴纳只是代替他缴纳,他还是要归还吗?还是说就是直接公司承担了?然后这个个税直接计入管理费用-税金,以完税证明可以直接税前扣除了?增值税其他税他缴纳了,那也跟我们没有关系了是不是?我们不用做账,这是他自己个人缴纳的了
这个个税也是你们公司承担的,只是替他申报了而已
进入到管理费用税金里面就可以了
用完税证明也不能税前扣除,因为这个并不是你们公司应该承担的费用
老师,那意思不是就说这本来就是他需要交的个人所得税,增值税,附加税,印花税,就算我们公司无论怎么操作了,都不可以税前扣除的?都是需要调增的?
对,没错,是这个意思的