对,一般开票的时候税务局就会把税费都收走的,如果公司负担的话就是基础的管理费用税金里面

老师,请问公司租用个人房子,房东个人去税务局代开的房屋租赁费发票,房东交的房产税和个人所得税实际是我们公司承担的,但是完税证明的纳税人是房东个人,这个税我们公司怎么入账
老师,我们公司租办公场所是个人名下的,去代开发票税款由我们公司承担,纳税的完税证明可以当凭证入账吗?(代开出来的发票金额是给房东的租金一致)
老师你好,我想问一下,就是我们公司租这个法人的一辆车了,嗯,然后呢,嗯,如果说长期如果说是长期租用的话,我们想就是说让法人去开这个租车发票,每个月给他450元,但是我们在这个手机嗯河北税务app上,嗯想开这个电子的这个嗯发票,但是人家提示说我们是公司的法人,让我们去到税务厅去办理,然后我们还开过一个别的就是那个人嘛,也是租给我们车了,但是他不是法人,他就能在这开
老师,我们股东想把个人车出租给公司,但是个人出租的税想公司承担,如果公司承担的话这个账怎么做呢?个人出租汽车去税务局代开发票,是不是代开发票的时候税务局就已经把个人需要交的税直接收走了?然后开的是个人的完税证明啊?
如果公司租入个人房屋,房东不给开发票,不承担税款,自己去税务局代开发票的话,自己承担税款,那这个税款做到哪里去呢,怎么做分录
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
老师,问题是到时候代开发票的时候跟税务局说税金由公司承担,先不用扣费吗?还是怎么说?
这就是个人先缴纳了之后,再让公司报销这部分税费
老师 ,那他个人怎么报销呢?他交税不是开的是个人的完税证明吗?他用什么附件报销呢?还是说就是公司正常的报销,我们做的就不是税的科目了,而且管理费用-代开发票的税费这样?
是他拿他的完税证明,让你们公司报销,你们可以记入到管理费用代开发票税费里面
哦哦,老师,那意思是税还得是由他个人去缴纳的额,只是拿个人完税证明来公司报销而已,可是他的完税证明是个人的额,可以给公司报销吗?又不是开的公司的
对,所以是公司可以报销,但是他这个税费不能公司税前扣除
哦,意思是就算他报销了,但是这个个人完税证明其实是不能用的,也是要调增的是吗?
对,没错了,是这个意思
老师,我们是统一没有发票不给报销的,这个税不能由公司这边扣除的吗?是一定由他本人缴纳的吗?
这个一般也是公司可以代扣代缴的,但是得和提前和对方的税务确认一下
老师,代扣代缴是啥意思?意思是我们只是代替他缴纳而已?我的意思是这个所有的税费都由公司承担了,是公司出钱了,然后公司这个账怎么做而已
如果说你们协商好了,这个就是你们付钱的话,那就是你们替这个人申报个人所得税
老师,我问了是要交个人所得税20%,增值税1%,城市附加7%,印花税千分之一的,就是如果由公司缴纳,我们要怎么缴纳呢,然后这个账怎么做?这些税公司可以税前扣除?
这个个税可以公司代为缴纳,其他的增值税附加税是需要在开票的时候缴纳的
税费可以计入到管理费用期税金
代为缴纳只是代替他缴纳,他还是要归还吗?还是说就是直接公司承担了?然后这个个税直接计入管理费用-税金,以完税证明可以直接税前扣除了?增值税其他税他缴纳了,那也跟我们没有关系了是不是?我们不用做账,这是他自己个人缴纳的了
这个个税也是你们公司承担的,只是替他申报了而已
进入到管理费用税金里面就可以了
用完税证明也不能税前扣除,因为这个并不是你们公司应该承担的费用
老师,那意思不是就说这本来就是他需要交的个人所得税,增值税,附加税,印花税,就算我们公司无论怎么操作了,都不可以税前扣除的?都是需要调增的?
对,没错,是这个意思的