对,一般开票的时候税务局就会把税费都收走的,如果公司负担的话就是基础的管理费用税金里面

上个月有个人给我们公司去税务局代开了一张劳务报酬的发票,但是人开完票就出车祸死了,这个月我做个税申报的时候要不要给他把个税申报上去
老师,请问公司租用个人房子,房东个人去税务局代开的房屋租赁费发票,房东交的房产税和个人所得税实际是我们公司承担的,但是完税证明的纳税人是房东个人,这个税我们公司怎么入账
老师,我们股东想把个人车出租给公司,但是个人出租的税想公司承担,如果公司承担的话这个账怎么做呢?个人出租汽车去税务局代开发票,是不是代开发票的时候税务局就已经把个人需要交的税直接收走了?然后开的是个人的完税证明啊?
如果公司租入个人房屋,房东不给开发票,不承担税款,自己去税务局代开发票的话,自己承担税款,那这个税款做到哪里去呢,怎么做分录
老师,个人车出租给公司,个人到税务局代开的发票,所交的增值税,附加税,印花税和个税由公司承担的,是否可以计入公司费用,分录如何做
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
老师,问题是到时候代开发票的时候跟税务局说税金由公司承担,先不用扣费吗?还是怎么说?
这就是个人先缴纳了之后,再让公司报销这部分税费
老师 ,那他个人怎么报销呢?他交税不是开的是个人的完税证明吗?他用什么附件报销呢?还是说就是公司正常的报销,我们做的就不是税的科目了,而且管理费用-代开发票的税费这样?
是他拿他的完税证明,让你们公司报销,你们可以记入到管理费用代开发票税费里面
哦哦,老师,那意思是税还得是由他个人去缴纳的额,只是拿个人完税证明来公司报销而已,可是他的完税证明是个人的额,可以给公司报销吗?又不是开的公司的
对,所以是公司可以报销,但是他这个税费不能公司税前扣除
哦,意思是就算他报销了,但是这个个人完税证明其实是不能用的,也是要调增的是吗?
对,没错了,是这个意思
老师,我们是统一没有发票不给报销的,这个税不能由公司这边扣除的吗?是一定由他本人缴纳的吗?
这个一般也是公司可以代扣代缴的,但是得和提前和对方的税务确认一下
老师,代扣代缴是啥意思?意思是我们只是代替他缴纳而已?我的意思是这个所有的税费都由公司承担了,是公司出钱了,然后公司这个账怎么做而已
如果说你们协商好了,这个就是你们付钱的话,那就是你们替这个人申报个人所得税
老师,我问了是要交个人所得税20%,增值税1%,城市附加7%,印花税千分之一的,就是如果由公司缴纳,我们要怎么缴纳呢,然后这个账怎么做?这些税公司可以税前扣除?
这个个税可以公司代为缴纳,其他的增值税附加税是需要在开票的时候缴纳的
税费可以计入到管理费用期税金
代为缴纳只是代替他缴纳,他还是要归还吗?还是说就是直接公司承担了?然后这个个税直接计入管理费用-税金,以完税证明可以直接税前扣除了?增值税其他税他缴纳了,那也跟我们没有关系了是不是?我们不用做账,这是他自己个人缴纳的了
这个个税也是你们公司承担的,只是替他申报了而已
进入到管理费用税金里面就可以了
用完税证明也不能税前扣除,因为这个并不是你们公司应该承担的费用
老师,那意思不是就说这本来就是他需要交的个人所得税,增值税,附加税,印花税,就算我们公司无论怎么操作了,都不可以税前扣除的?都是需要调增的?
对,没错,是这个意思的