你好,同学 股本没有减资的话,不变的 只做一笔实收资本分录 借实收资本老股东 贷实收资本新股东
老师,我们以公司名义收购本公司股东的股权,这个要怎么做账啊 就是公司股东要退股,其他股东不去购买,以公司名义打款给股东,收回股权
2.2020年6月10日,东方股份有限公司经股东大会决议后,以现金回购本公司股票500万股,支付回购款1200万元。问:东方股份有限公司回购股份时应的会计分录是?
老师,请问下,我们公司有一个股东要退股,他以前投入是20万,现在要把这20万退给这个股东,股份由大股东接手(就是创始人),这样把钱退给股东,就会减少实收资本,这样可以吗
老师,请问下去年一个股东(公司)进来,投了20万,转到公账,我做了实收资本,现在要退股,我们可以直接原路退给他(公司)吗,退股的股份没股东接手,暂时由大股东(公司)接手,以后有新股东进来在从大股东股份转给新股东,但是现在这个退股份股东不同意公司直接退给他,要大股东公司把20万退给他,但是大股东又不同意从他公司退,请问我直接从公司退钱这样操作可以吗
老师,股东退出公司用银行存款支付,退出股东的股份其他股东按持股比例分摊。请问账务处理如何做。问题二:资本公积可以转其他应付款吗?不过接着又转回来了
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
但是,我们现在的账目有点复杂,现在股东出资分股本 资本公积 其他应付款 。现在调账准备先把资本公积调到其他应付款。然后再用接收股东出资的股东的其他应付款给退出股东付款。
借:其他应付款 原股东 贷:其他应付款 退出股东
这样的话,也是可以的
实际上,企业不支付钱的话,最好不要额外多做张
公司付钱了,现在是公司把钱付给现股东,借:其他应付款 现股东 贷:银行存款 现股东收到钱后又把款直接打给退出股东
未来公司还会收到钱吗
退出股东的股本需要调到其他应付款吗
退出股东的股本需要调到其他应付款吗 不需要的
不会,还是公司付款的
这样的话,借方不要挂往来,不然平账不了,可以冲减资本公积
那退出股东的股本如何做账
转给现在股东 借实收资本退出股东 贷实收资本现有股东
实收资本是股本吧。是借:股本 退出股东 贷:股本现有股东
这是股本部分,
是这样吧
实收资本是股本吧。是借:股本 退出股东 贷: 是的股本现有股东
好的老师,那资本公积转到其他应付款那些如何做账呢?退出股东的资本公积需要转到其他应付款吗
借资本公积 贷银行存款
我们现在做的分录是借其他应付款现股东贷银行存款
领导的意思是减少现股东的其他应付款的金额正好是退出股东 股本 资本公积和其他应付款的金额
其他应付款要转到资本公积科目,不然其他应付款一直有余额
这个我知道,那是最后付完款再转回去,现在款还没付完,只能在其他应付款里放着
这样的话,先挂着其他应付款