您好,这种情况就是按照账上当年实际的本年折旧和累计折旧的数字填写就成
老师,帮我看一下,这个累计折旧的数据,在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注:当年度发生固定资产清理 累计折旧:期初余额 贷:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期贷方:853866.5 余额:12520598.42
汇算清缴因处置固定资产导致累计折旧额小于本年折旧额,怎么填汇算清缴的资产折旧表?
你好,当年固定资产处置又报废一些,导致累计折旧期末余额比期初余额小,汇算清缴时,资产折旧-本年折旧怎么填啊?
你好,当年固定资产处置又报废一些,导致累计折旧期末余额比期初余额小,汇算清缴时,资产折旧-本年折旧怎么填啊?
汇算清缴的固定资产原值看科目余额表固定资产的期末余额,本年折旧、摊销额看累计折旧的本年累计发生额的贷方,累计折旧、摊销额看累计折旧的期末余额吗?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
您好,当年的折旧是按当年的累计折旧贷方发生额,去填吗?
因为处置和报废一些,累计折旧借方也有发生额
对,按照账上的额来填写本年折旧和累计折旧额
您好,以前年度结转坏账,现在又收回,账务怎么处理啊?
您的意思是不是之前计提坏账了,现在钱又收到了?
嗯,是的呢
1、计提企业的坏账准备时: 借:坏账准备 贷:应收账款——公司名称 2、坏账发生,结转坏账准备时: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 3、若应收账款确认能收回: 借:应收账款——公司名称 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款——公司名称
您好,这个之前结转坏账准备,转到资产减值损失了,属于损益类科目,如果当年又收回,还要走以前年度损益吗?
对,用以前年度损益调整代替
您好,那就是,借,应收账款 贷,以前年度 借,以前年度 贷,应交税费-所得税 25% 利润分配-未分配利润 75% 这样对吗?
对的,就是这么做账的
您好,公司是高新企业,税务所说20年高新加计扣除的折旧比资产计提的折旧金额大,要查明原因,我这边看了一下,当年累计折旧贷方发生额,比研发加计扣除的要多,但是当年有处置和报废固定资产,累计折旧借方也有发生额,
那您可以用这个理由和税务解释呢
您好,坏账的那笔,计提了所得税,第一季度季报时怎么填啊?如果第一季度利润总额是负数,
这种因为是跨年度的,影响的是去年的损益,你正常应该是调整去年的报表
您好,这是18年的,怎么去申报坏账计提的所得税呢?
这个间隔时间比较久了,可以在转回的时候直接记入当期损益,比如说档期亏损的那也就不计提所得税了