你好!是的,是有风险了
老师,我们是一个集团下的分公司,总公司在做24年汇算清缴时,分配了比例给我们,需要补缴所得税。我原本入账在今年5月,做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费。但是现在半年报,集团就单单让我调整到 24年12月 借:所得税费用 贷 :应交税费。 或者直接在25年做入当期所得税费用。 老师 ,这是正确的吗?这是出于什么考虑了?
老师请问一下,我们是小规模纳税人,对方是给我方维修了电梯,我们只需要普票,对方开票过来的维修税率用该是多么?
老师过路费记到管理费用那个二级科目??
老师,辞退补偿金到期辞退,和接触劳动合同,个税计算有不同吗
老师,请问转股时有利润交了个税,会计账上要进行利润分配吗?
老师,我把公司跟个人表分开核算,公司欠我,我欠公司的钱。汇总到一张资产负债表,要怎么体现
老师,我们农产品是核定扣除的,入账的时候是包含进项税的,计算印花税的时候是按含税价算还是不含税价算
老师,企业所得税第一季度有收入,二季度没有收入,那我在报二季度的税时,是不是收人不变,成本和利润都要变
我们有个场站是跟A单位租给我们的,我们现在又要租给B单位。像这种情况我司能给B单位开具租赁发票吗?
老师,销售费用的明细有哪些?
不开票不报收入不行吗?就是说就算不开票,收的现金也要做无票收入,做出的收入,比如做的是2000的话,要把这个数据写到增值税的报表里面去不含税金额对吗
你好!是的,就是后面说的这样。有收入就要报
如果老板他不提供他现金的收入,那他自己又不开票,叫我们0申报的话,那岂不是风险很大
你好!是的,是有风险了
那不开票的话,那我也要做一笔无票收入的话,那分录怎么做?那成本呢?成本又该怎么做
你好,是的,成本正常做借现金等,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品