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老师,我们这个合同还有479520元没有开发票过来,我3月可以暂估费用,写库存商品479520元,无服务账款479520元吗?因为现在开发票也是4月了,等到4月了再冲掉这笔,又做相同金额的一笔吗?

老师,我们这个合同还有479520元没有开发票过来,我3月可以暂估费用,写库存商品479520元,无服务账款479520元吗?因为现在开发票也是4月了,等到4月了再冲掉这笔,又做相同金额的一笔吗?
2024-04-10 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 10:57

您好,是的,是这样做的

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快账用户4475 追问 2024-04-10 10:58

老师,那我暂估要写进项税出来吗?因为我金额是确定的,只是发票晚开而已,到了下个月冲掉一样的金额,又做同样的金额?感觉好像多此一举一样?

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:01

您好,暂估不需要写进项税金额。

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快账用户4475 追问 2024-04-10 11:02

那我合同总金额是479520元的额,含税的,这个月全部计入库存商品就多了,下个月再重回是吗?

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快账用户4475 追问 2024-04-10 11:04

老师,那这样做吗?含税的了,下个月拿到发票了,再冲掉,写进项发票金额?

老师,那这样做吗?含税的了,下个月拿到发票了,再冲掉,写进项发票金额?
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齐红老师 解答 2024-04-10 11:07

您好,按照不含税的金额入库存商品,次月冲,再做一笔正确的分录即可

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快账用户4475 追问 2024-04-10 11:08

那意思是我合同金额是479520元,不含税是424353.98元,借:库存商品424353.98 贷:预付账款,这样是吗?下月再冲掉这个负数,然后正确做借库存商品,进项税,贷预付账款?

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齐红老师 解答 2024-04-10 11:09

你好,是的,是这样理解的

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您好,是的,是这样做的
2024-04-10
同学你好,先开发票过了借管理费用,贷其他应付款,付款的时候借其他应付款,贷银行存款
2022-07-02
您好,1是正确的。2红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
2021-02-21
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
你好,这个你第一可以先暂估入账,第二,既然你签了合同,就得按照合同的金额来申报印花税
2024-04-09
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