你好,正规的应该按照合同来,但是实际作战中大部分都是根据业务发生的,一般是根据开发票。
请问下老师,虽然说印花税是按合同总额来交税的,但是实际工作当中,合同管理并没有那么规范,而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理,然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢?
印花税是不是可以按合同金额去计税也可以按发票金额去计税的?按次计税的是不是每开一次发票就要在15天内去报印花税了?印花税所属期是不是就是当月申报的那个月份的时间
老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
请问,我们的销售合同有每月一签的,也有一年一签的长期购销合同,但基本上都是每月开票,那印花税也是按期申报吧?就是税款所属期那里一个个月选?按每个月开发票金额报?
我们是洗涤行业,和客户签了合同为期一年,但是没有金额,金额是每个月的洗涤费,每个月开票这样,那这个印花税怎么报?
现在外资企业的所得税税率也是分小型微利企业和非小型微利企业吗?5% 25?
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
外资企业有没有规定用什么会计准则?是小企业会计准则,还是企业会计准则还是企业会计制度
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?