您好,这是红冲发票,红冲后申请退税。需要开具红字专用发票。对无需重新开票的,按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵减下期正常申报税款。 (一)登录电子税务系统,找到退抵税费申请(误收多缴) (1)方法一 我要办税—一般退(抵)税管理—退抵税费申请(误收多缴): (2)方法二 在“我的信息”里面,找到提示的“提交退税申请”,点击“提交退税申请” (二)在退抵税费申请(误收多缴)节点,申请退税 根据系统提示,填写相关信息,提交申请表 (三)办税进度查看 在“我要查看”—点击“办税进度及结果信息查询”—选择相应时间—点击“查询”
在电子税务局申请代开的发票,已经打印出来了,在电子税务局还能作废吗?
代开的专票已经去税务作废,电子税务局怎么申请退税
代开专票缴款后 发票作废电子税务局可以办理退税么
老师好,请问在电子税务局申请的代开增值税专用发票如果开错了,要作废是得去注册地税务局办理吗?那税金怎么退呢?
公对私 私代开增值税发票后 不需要了 要作废 去了税务局作废后 需要电子税务局申报 才能退代开增值税 如何申报
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
哦 这是税务局代开的,要怎么处理冲红呢
您好,好的,现在税务局只代开个人的 1.电子税务局新版登录,点击【自然人业务】。登录成功后,点击【我要办税】-【发票使用】-【数电票-【代开增值税红字发票】-【申请代开】,进入【红字发票代开业务】界面 2.发起红字发票信息确认单。点击【红字发票确认信息申请】发起红字发票信息确认单 【红字发票确认信息申请】界面可查询到自然人开具和接受的数电票信息。 ●点击【预览票据】可以查看数电票全票面要素信息。 ●点击【选择】按钮进入红字确认单信息确认页面。 在页面上选择冲红原因。确认无误后,点击【提交】。 注意:提交成功后原蓝字发票被锁定,不允许再进行入账或推送。 无需对方确认的红字信息确认单直接提交税务人员进行审核。 3.税务机关审核通过后代开红字发票开具成功,销售方和购买方可通过电子发票服务平台【红字发票代开业务】页面中的【红字发票记录】查询已经开出的红字发票。注意:红字申请是由原蓝字发票的应税行为发生地主管税务机关进行审核。
是小规模申请代开的专票
您好,咱省还给公司代开呀,我们早就不行了 本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“代开增值税专用发票”或“代开增值税普通发票”,申请代开红字发票。