您好,这是红冲发票,红冲后申请退税。需要开具红字专用发票。对无需重新开票的,按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵减下期正常申报税款。 (一)登录电子税务系统,找到退抵税费申请(误收多缴) (1)方法一 我要办税—一般退(抵)税管理—退抵税费申请(误收多缴): (2)方法二 在“我的信息”里面,找到提示的“提交退税申请”,点击“提交退税申请” (二)在退抵税费申请(误收多缴)节点,申请退税 根据系统提示,填写相关信息,提交申请表 (三)办税进度查看 在“我要查看”—点击“办税进度及结果信息查询”—选择相应时间—点击“查询”
在电子税务局申请代开的发票,已经打印出来了,在电子税务局还能作废吗?
代开的专票已经去税务作废,电子税务局怎么申请退税
代开专票缴款后 发票作废电子税务局可以办理退税么
老师好,请问在电子税务局申请的代开增值税专用发票如果开错了,要作废是得去注册地税务局办理吗?那税金怎么退呢?
公对私 私代开增值税发票后 不需要了 要作废 去了税务局作废后 需要电子税务局申报 才能退代开增值税 如何申报
老师,台球俱乐部有自助开台收入(进老板私人户),销售商品收入(进老板支付宝),还有吧台开台收入有银行,有现金(银行当天收入第二天一次进银行),还有抖音平台收入,美团收入,然后开票特别少我可以根据全月统计这样做收入吗?借其他应收款老板,借其他货币资金支付宝,借其他货币资金抖音平台,借其他货币资金美团平台,借现金,借应收账款(待清算)(后面根据银行回单充减)然后贷主营业务收入无票收入自助开台收入,贷其他业务收入无票收入销售商品收入,贷主营业务收入无票收入抖音平台收入,贷主营业务收入美团收入,贷主营业务收入开票收入吧台台费收入,贷主营业务收入无票收入吧台台费收入,这样可以吗奥还有会员充值,是不是做借现金,借应收账款(待清算),贷预收账款
老师你好,借:主营业务收入,贷:其他应付款。保存时,财务软件提醒:方向不一致,对利润表的取值公式造成影响。那我该如何写分录呢,需要冲减主营业务收入,或者这样保存也没事
老师,请问财务审核合同要审核什么内容了?
公司购买手机给销售人员使用,进入哪个会计科目?是管理费用—办公费,还是销售费用—办公费
老师,单位卖了60吨硼酸,不含税价700元,我们私下收了42000元,现在对方又要发票了,我们要税点10%个点,收了4200元,现在发票开了,但是做完发票以后,账上挂着42000元,这个怎么处理
老师您好,小规模药店开给客户个人的税率是1%吗?还是0%的税率?
个体户定期定额的工商年报营业收入如何填写
老师,3月暂估人工成本入账,借主营业务成本,贷应付账款,这个月用人工工资冲回上月的暂估,怎么做分录
老师您好,做工商年报的时候,这个高校毕业生人数,这高校毕业指的是刚毕业的学生还是什么?
月底计提个人所得税怎么计提
哦 这是税务局代开的,要怎么处理冲红呢
您好,好的,现在税务局只代开个人的 1.电子税务局新版登录,点击【自然人业务】。登录成功后,点击【我要办税】-【发票使用】-【数电票-【代开增值税红字发票】-【申请代开】,进入【红字发票代开业务】界面 2.发起红字发票信息确认单。点击【红字发票确认信息申请】发起红字发票信息确认单 【红字发票确认信息申请】界面可查询到自然人开具和接受的数电票信息。 ●点击【预览票据】可以查看数电票全票面要素信息。 ●点击【选择】按钮进入红字确认单信息确认页面。 在页面上选择冲红原因。确认无误后,点击【提交】。 注意:提交成功后原蓝字发票被锁定,不允许再进行入账或推送。 无需对方确认的红字信息确认单直接提交税务人员进行审核。 3.税务机关审核通过后代开红字发票开具成功,销售方和购买方可通过电子发票服务平台【红字发票代开业务】页面中的【红字发票记录】查询已经开出的红字发票。注意:红字申请是由原蓝字发票的应税行为发生地主管税务机关进行审核。
是小规模申请代开的专票
您好,咱省还给公司代开呀,我们早就不行了 本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“代开增值税专用发票”或“代开增值税普通发票”,申请代开红字发票。