你好; 你1季度专票和普票分别开了多少; 合计超过30万标准没有;这样好判断的
申报的时间提示这个“当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。)”这是什么意思?
减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额7920.79的2%,请确认填写是否正确。 ,,,,这个怎么搞,填写哪,以前没填过,就开了一个普通发票8000,1个点的
小规模纳税人,季度收入超过30万,增值税报税遇到问题。 比对内容:当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果:本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否诈确。
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额348590.10的2%,请确认填写是否正确。
小规模4季度开具了专票和普票,申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图,请问老师,我该填写多少?
你好,我们执行小企业会计准则,请问我这个月计提去年的职工工资,是记当期损益还是记以前年度损益
老师季度的资产负债表编制
10月申报期企业所得税预缴里已计提应付职工薪酬科目里的公司部分的社保费用是否要记入进去?
请问老师本月缴纳的上季度异地预缴增值税和所得税在本月申报增值税和所得税时候可以抵减吗
2月将个税退手续费入到营业外收入了,等到年底再将这个调到其他收益,可以吗,不用改之前季度报表吧
这种免税的发票我们可以用的吧
老师,请问三季度中间房子出租了,这种三季度房产税怎么算了,没出租前从价,出租后从租,这种要怎么申报缴纳税款了,系统会自动算吗
老师,请问审计时没有期初数据,要怎么才能确定呢,谢谢
老师,计提增值税附税怎么做分录
三张电子专票可以红冲到一张发票上吗
只开的普通发票13623.77
你好; 普票只需要写10栏次即可; 其他减免表和其他栏次都不写哈;
其他的都不用填吗
申报的时候提示,申报比对不通过,要强制申报吗
你好;都不写哈; 直接强制性报 ;