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您好,请教一下。我们是上游的配套公司,专门给他们做产品的,他们是我们的唯一客户。一月份的时候交货了一台产成品,但是其中他们质检的时候发现焊接不合格,全部拉到他们车间进行加工和装配了,其中的材料费都算我们的,但是我们不知道他们给我们算哪些东西的钱。三月份收到他们给我们这台产品的出库单(相当于送货单),发票再一月份的时候已经开出,并结转成本了。请问后续收到这台产品的材料,应该如何记账呢。三月份收到的出库单,他们当月就给我们开了

2024-04-11 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-11 19:31

学员,您好。你们验收日期是填写的什么时候,决定了商品控制权转移的日期是什么时候。这个情况不合格,其实还是没有达到合同目的,相关的支出还是属于主营业务成本。希望对您有所帮助。

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学员,您好。你们验收日期是填写的什么时候,决定了商品控制权转移的日期是什么时候。这个情况不合格,其实还是没有达到合同目的,相关的支出还是属于主营业务成本。希望对您有所帮助。
2024-04-11
你好!这个时候你暂估成本就好了。
2021-04-13
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-23
需先明确公司与门店商家的业务模式,是代销还是正常销售。若是代销,货款作暂收款,手续费作收入,不结转成本,设代销商品备查簿管理库存;若是正常销售,按规定确认收入、结转成本,及时更新库存账目。同时要规范财务处理,防范税务风险
2025-04-25
同学你好 那两千是什么呢
2021-12-29
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