你好,只要是真实的就可以没问题。

老师,我在企业所得税汇算清缴时,以前年度亏损可以不全部弥补吗?比如我2021年亏损10万,我可以22年弥补5万,剩下的在23年弥补吗?
老师,以后企业所得税汇算清缴弥补以前年度亏损弥补多少年?往后会有变动吗?
老师,我们公司2022年企业所得税汇算清缴的时候累计的弥补亏损有3033159.09元,一季度在预缴企业所得税时,弥补以前年度亏损442742.6元,那在二季度预缴企业所得税时弥补以前年度亏损是3033159.09-442742.6=2590416.49还是3033159.09元?
老师,企业所得税汇算清缴我们公司弥补以前年度亏损后需要退税5万多,这样有风险吗?
企业所得税汇算清缴弥补以前年度亏损,023年缴了900多元企业所得税,现在汇算清缴后是负数,提示是否退税,如果我操作退税这个有风险吗?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
要是不退可以弄到抵减嘛?我刚来这个公司不清楚经不经得起查该怎么处理呀?
现在政策不让留着都让退税。
要经不起查,你就看一下有没有不符合规定的,你再调整一下。
应该是跟踪的吧?之前的账不是我做的,我就做了11和12月的风险不用我承担吧老师
你接手前的账户处理和你没关系。