你可以修改你增值税系统里面的

老师,电子发票和纸质版发票开了以后在申报增值税申报表里面电子发票的数据不会自动出来吗?现在这个数据是纸质版发票的数据~电子发票和不开票的收入我要填在哪里呢?
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师你好,我们出售固定资产有资产处置损益,然后增值税申报表自动带出在销售额里面。我想问的是所得税申报表营业收入要不要加上这个出售固定资产开票的金额。不加的话,所得税申报表营业收入和增值税申报销售额对不上
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
老师,我们是新公司,电子税务局里收到一张全电发票,显示是7月14日开的,价税合计金额是1100元。 我想在全量发票查询那里,查询下载打印出来啊,但是我们这边全量发票查询那里,只能查询近24小时的发票呢,该怎么处理啊?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师!我3月红充了一张纸质发票,当时红充成功了,但是这张票现在还在系统里
你好,你的销售额不考虑这个金额
好的谢谢
不用客气,工作愉快
老师!增值税减免申报表里本期发生额是填专票减免2%的数不?普票未达起征点
对的是的,是这么做的。
老师!刚刚在申报提交提示减免表要填普票和专票合计减免2%的数,因为我普票是未达起征点呀
这个提示相当于要填整个销售收入
你好,忽略这个提示提交就行
老师,那我就强制提交是吧
对的是的,是这么做的。