你好,不支付给负责申报的财务人员,账务处理是 借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费—应交增值税

小企业收到手续费返还时,做以下会计分录: 借:银行存款 贷:营业外收入-个税手续费返还,请问老师什么是小企业
老师,请问个税扣缴手续费是什么样的情况下才能去申请,申请后直接税局退到企业账户吗?这部分手续费是企业的营业外收入吗,账务处理是要做营业外收入还是冲财务费用手续费,不需要返还给员工个人对吗?
个税手续费返还收入 这个怎么做账 直接冲财务费用 还是做到营业外收入里?
老师,我企业3月收到个税返还手续费23元,做营业外收入对吗,还用交增值税吗?
返还的失业保险补助,个税手续费返还,是否属于营业外收入里的政府补助
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
还要交税?按多少交税
你好,是的。如果是一般纳税人,增值税税率是按6%
增值税申报表怎么填列
你好,如果是一般纳税人,增值税税率是按6% ,在附表一6%税率的服务栏次填写
还是在汇算清缴的时候才弄
3月份收到的,但是在申报的时候没有填写能在4月份填写吗
你好,这个是增值税的申报,与企业所得税汇算清缴是完全两码事的
可以在4月份在填写吗
3月份已经申报 了
你好,3月份收到,是在4月份申报3月份税款的时候填写
4月份已经社保增值税了
你好,那就需要去做更正申报才是的
而且还缴税了
申报增值税
你好,那就需要去做更正申报才是的
附表1的6%未开具发票填写吗
你好,是的,是这样的
如果不交会怎么样
我看到上年的同事都没有应交税费的
你好,就属于逃税行为了
应交税费的三级科目不用写吗
你好,如果是一般纳税人单位,需要写:应交税费—应交增值税 (销项税额)