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我们现在有一笔购买固定资产业务,设备总价420000,预付84000给设备厂,剩余的款付给租赁公司,总得要支付给租赁公司368538元,其中有32532元是利息。请问,我现在账务怎么做分录呢?

2024-04-13 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-13 11:44

你好,同学 借固定资产420000 贷银行存款84000 其他应付款==等于差额 每期支付 借其他应付款 财务费用 贷银行存款

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快账用户2277 追问 2024-04-13 11:47

老师,其他应付款等差的金额是336000,不包含付给租赁公司的利息的。那实际利息也是支付给租赁公司的。

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齐红老师 解答 2024-04-13 11:48

实际利息支付的时候,体现在财务费用科目

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你好,同学 借固定资产420000 贷银行存款84000 其他应付款==等于差额 每期支付 借其他应付款 财务费用 贷银行存款
2024-04-13
是要提供融资租赁协议
2023-10-06
你好; 你们是用的新租赁准则吗; 好判断科目;你属于承租方这边是吗  
2023-07-05
您好! 如果是修正前期错误分录的话, 首先前期已经实际支付的金额是计入到固定资产-融资租赁固定资产科目的 那么就可以 借 固定资产-融资租赁固定资产 447538.7 贷 固定资产 447538.7 相关的进项税无需结转 红冲冲减 固定资产 和 应付账款科目 然后将相关金额放到   固定资产-融资租赁固定资产 长期应付款--应付融资租赁款
2023-04-22
你好,对你们来说是借固定资产,35000+315000+39302.09 贷银行存款 35000 贷长期应付款315000+39302.09
2025-01-06
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