您好,这个分录可以的,我们没有收到钱,也就没有资产处置损益
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,我们是一般纳税人,公司购入的固定资产已经折旧完了,现在坏了没有任何价值,需要做报废处理,那这块没有出售收入,也没有残料收入,直接做:借: 累计折旧 贷:固定资产 吗??需要向税务局报备证明吗??
老师,你好,公司一台设备,既用于研发也用于生产,平时折旧是按2:8计提的,现在这台设备要维修,那这笔维修费,是否也按2:8计入研发费用和制造费用? 公司报废了一批研发物料,相关的账务处理是这样吗:报废研发物料,借:银行存款 贷:其他业务收入;结转报废研发物料,借:其他业务成本 贷:研发费用-直接材料
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 有个问题 公司24年有笔进账 备注的是投资款 入账的时候也是入的实收资本 但是这个人不是公司的股东 现在可以账上冲掉吗 其他还需要做什么吗
客户用停车位所有权抵债,会计分录怎么做
公司成立之前的发票 支出 怎么记账?还是从老板办公司那天的支出开始记账?发票是3.28的,公司4.14成立
老师,借款还款,先息后本怎么算?
老师,小规模公司,老板给公司买了一辆车22万,老板个人出钱买车,登记在公司名下,公司尚未达到注册资本金额,老板明确表示这22万是增加注册资本的。该怎么做账务处理呢?
老师,5月份建账,那3,4月份没有计提的电费怎么挂账
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元会计分录怎么做
去年的过路费的票,没开出来过,今年能用吗?
工会经费怎么做账呢?
老师,您知道鄂融通平台申请贷款对财务报表有什么要求吗
好的 老师 打扰了 谢谢您
朋友您好,遇到您心情倍儿好,您是学堂最好的。因为经常答疑被恶语伤人的,看到您的信息像一股清泉,感谢您朋友
我最应该的是感谢会计学堂,能提供我们这样一个平台,平时工作中遇到的问题,能最快最准确的给予解答,也非常感谢学堂里的每一位老师,老师们辛苦
亲爱的朋友,我好感动,只有几个字:感恩遇到您