学员你好,卖车时,要计入资产处置损益的

老师,去年4月我们公司(今年8月升为一般纳税人)购进了一辆二手车原值7500,从去年5月一直计提折旧,直线法折旧,今年10月出售了卖了3000,未开票,私对公直接转给我们公户,我不想缴税,所以账务处理,借 固定资产清理(原值减累计折旧)借 累计折旧 贷 固定资产(原值),收到出售价款,借 银行存款3000,贷 固定资产清理3000 ,结转损益 借 营业外支出 贷(固定资产清理余额),这样对吗
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
你好 老师 ,我们25年有部分项目没有收入,但是产生的成本费用,有人工成本,和施工间接费用,这年底了到底要不要结账成本?
老师您好,公司22年支付给个人的材料费,劳务费,好处费(服务费),没有发票,一直挂在预付账款里,年终了这个怎么调平账呢?
你好老师。我们有一张60万发票,勾选抵扣可以一点一点抵扣吗?我们想让对方给拆成3万一张,他不拆
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账了
我买的产品购买时13的进项税发票开了,现在我要卖,买家不要发票我不给他发票,返回11.5的税钱,那1.5属于什么税钱
公司车辆电池老化,临时租用别的公司几辆车用于任务接送人员,账上附件都需要附什么?租车合同,银行回单,其他还需要什么吗?
你好,想问一下一人有限责任公司,不设立监事的章程在哪里下载?
老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯
老师,存货如果设置辅助项,一般是按什么设置的?
老师请问项目经理挂靠公司给林业局干工程的绿化,验收后林业局未付款项目经理诉讼了林业局官司直接判林业局付项目经理个人款,就需要个人开票给林业局,项目经理个人注册了一个新公司,与林业局三方协议新公司给林业局开票。项目经理也就是现新公司的法人将债权转让给了新公司。新公给林业开票,新公司是小规模该如何做账?
而且还有增值税销项税额
购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款 6194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)805.31 贷:固定资产清理 7000 借:资产处置损益 2525 .01 贷:固定资产清理2525.01
老师,分录是这样写的吗