CNF价报关 运费财务处理如下:确认收入时借: 应收账款-XX单位贷: 其他应付款-海运费商品销售收入收到货款时:借:银行存款-美元贷:应收账款-XX单位)支付海运费时:借:其他应付款-海运费贷: 银行存款-美元

老师你好,1.进口商品,交税拿到进口缴款书,怎么做分录,进口海运费是到付, 2.货代公司垫付出去,在第二个月付给货代公司海运费,报关费,怎么做分录, 3.此票进口商品报关出来后,才付汇国外美金,怎么做分录,这中间相差很长时间,付汇的时候肯定回产生汇率差,汇兑损益怎么做分录
老师,假如我们公司出口,货款是5000美金,运费是500美金,保费是100美金,我们签的合同是Cif价,收到5600美金,货还没有出,只是先收到了钱,怎么写分录
公司CNF出口,报关单美元1200,其中运费405 收到美元货款是1200 请问会计分录怎么做
报关单以FOB的形式出口了,收汇收到是含海运费的款,总的收汇了318美元,人民币:2041.31元 前期帮客户付了海运费,收到海运费发票金额:1685(海运费发票开的是我们公司)。怎么做会计分录
应收账款5500,有500是货代费。客户只付了5000元,客户自己支付了500货代费给货代公司,报关单和出货资料都做的是5500元,500货代费要怎么做账呢?老师
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗
老师,想问一下,我们劳务公司的,申报个税了几个月了,现在有一个人出现这种情况,我们要怎么解决问题呢?发的工资是2024年的工资,申报是在2025月4月申报的
社保费全额由公司承担的话,分录是借管理费用-社保,贷银行存款吗
那如果FOB报关时候也有付海运费分录怎么做
支付海运费: 海运费支付时,应借记“其他应付款”,贷记“银行存款”。 如果收到海运费发票,会计分录为:借方“营业费用”,贷方“其他应付款
我是这样子做的付海运费时候里面就有海运费发票了 海运费是单独开票的 我做借其他应付款海运费贷银行 然后客户钱回来打过来海运费在做借应收贷其他应付款海运费
你好同学,也可以的亲
那报关FOB海运费垫付可以吗 还是一定要报关cnf
可以代付。FOB价格成交虽代付了海运费,仍然还要按FOB报,否则就会出现单证不符被海关退单,至于代付海运费,如合同、发票上有提及,可在报关单的备注栏中加以说明,如没有就不必填了。
好像最正确做法就是要报cnf海运费做垫付是比较规范的 因为cnf就是FOB+运费
两者都可以,如果用and更好
垫付海运费可以付人民币吗。 还是只能付美元
您好,如果您自己直接支付给船公司美元的话,不需要加点。但是通过货代付人民币需要加点。 答案是否定的,是可以付美元的,但一般比较麻烦,可以通过信用证约定一起付运费,看对方能否接受
我们都是付人民币给货代这样有问题吗
也可以的,知道客户同意就没问题
我们付人民币 客户给我们是美元
可以的,这个没有规定