你好!这个是正数金额了
老师您好,银行结利息的会计分录应该是 借,银行存款 贷,财务费用正数,还是负数?
银行利息收入怎么写分录,是借银行存款,借财务费用负数写数字吗?
老师你好,我用的是学堂里面的快帐记账,收到银行利息,借:财务费用—利息收入 负数 贷:银行存款负数 支付银行手续借:财务费用—手续费 正数 贷:银行存款 正数,,对不对
收到银行利息的会计分录是借:银行存款贷:财务费用利息收入这个数字后面跟正数还是负数
银行结息的分录,是借银行存款 财务费用-利息收入负数,还是冲手续费负数啊
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
都是正数金额怎么无法保存,借贷不平
你好!你这个一个2角,一个2分
利息输入 借:银行存款0.02 贷:财务费用-0.02
你好!你财务费用也要写正数0.02,不是负数
都是0.02元,可是利润表生成时候财务费用利息费用变多了,财务费用变少了
你好!是的。结果是这样没错
那借:银行存款0.02贷:财务费用0.02借方数不平呀
结转损益时候怎么财务费用成了-0.02
你好!没明白你意思。这样一借一贷,都是0.02.怎么不平?
我写的借:银行存款贷:财务费用借方数0.02改成贷方数吗
你好!你好!不不需要,你借银行存款0.02 ,贷财务费用-利息0.02 这样就可以了
好的。知道了
你好!欢迎下次再来探讨