你好,可以计入管理费用-车辆使用费

你好老师这个怎么做1般税人纳税的核算1某自行车厂(增值税一般纳税入生产售自行车出厂不含税售价为280元/辆,2015年5月末留税3000元,6月该购情况下1)向当地货大售800辆,百货大楼当月付清货后,厂家端予了8%的现折扣销项税额=2)外地特约经销点售500辆,当期销售自行车发出包装物收金5000元,本月沿收收的包装物狮47460元(含税)销项税额=3)购进自行车零件原材料取得的增值税专用发票上注增值税税额合计27000元;付运输公司(一般税人)运费,取增值税专用发票上注运金15000元。进项税额=4)销售本厂2008年购买用的机器一台,取得含税人120000元销项税额=5)出租位于本市的一栋4年得约办公用房,价税合计收4个月的租金80000元,选择简易计税方法。销项税额=其他相关资料:取得合规定的发票在当月抵扣,纳税人售自己使用过的固定资产,未弃减税)要求:据上资料计算一般纳人应税酸应纳增值税=销项税额-进项税额
你好老师这个怎么做1般税人纳税的核算1某自行车厂(增值税一般纳税入生产售自行车出厂不含税售价为280元/辆,2015年5月末留税3000元,6月该购情况下。1.向当地货大售800辆百货大楼当月付清货后厂家端予了8%的现折扣。求销项税额。2.外地特约经销点售500辆当期销售自行车发出包装物收金5000元本月沿收收的包装物狮47460元(含税)求销项税额。3.购进自行车零件原材料取得的增值税专用发票上注增值税税额合计27000元;付运输公司(一般税人)运费取增值税专用发票上注运金15000元。求进项税额。4.销售本厂2008年购买用的机器一台取得含税人120000元求销项税额。5.出租位于本市的一栋4年得约办公用房价税合计收4个月的租金80000元选择简易计税方法。销项税额=其他相关资料取得合规定的发票在当月抵扣纳税人售自己使用过的固定资产未弃减税)要求据上资料计算一般纳人应税酸应纳增值税=销项税额-进项税额
1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。你好老师这个怎么写
1甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税萻通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(②假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。你好老师这个怎么写
老师,你好,我们是一家物流公司,然后现在另外一家物流公司一辆车过户到我们公司名下,开了专票给我们,我们实际上是不需要支付这个发票金额给他们的,因为这个车只是挂靠在我们公司,为了办运输许可证,那现在我要怎么入账呢
老师,我公司科技有限公司,哪些研发费用可以加计扣除呢
请问会计离职移交需要移交哪些东西
老师 本年度有亏损30万 有企业所得税预缴188元 有暂估261865需要调增 有以前年度弥补亏损,我不想退税,怎么调?
老师,中兴财光华被处罚了,但是还有他家的专项审计要归档,前面有人做了一份,但截止日是25年4.30日的,后面换人了。客户改截止日为25年12月30日,现在归档,能直接把归档的那个期间改下吗?里面数字不改,和审计报告对不上可以吗
老师,第十六章中,债务人重组,都是进其他收益的吗 不需要区分金融和非金融的
老师,建筑公司叫机械施工。一天时间机械费800元。开不了票,我怎么入账?
老师 本年度有亏损30万 有企业所得税预缴188元 有暂估261865需要调增 有以前年度弥补亏损,我不想退税,怎么调?
09年的实缴50万的公司,税务已经在22年清税注销,只留工商执照, 26年4月老板收购过来,资产负债表按照数据0转让?还是按照实缴50万 带数据的转让?
老师,我们这边税局让补社保了,我们交了,但是有滞纳金,这个凭证怎么做呢
老师 请问有没有增值税税率表?
嗯,是专票,不含税金额那就放车辆使用费,税金进进项税额对吧
是的呢,你的理解正确的呢