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老师,公司有名员工先打算租他的车,22年一个月有230元的油费,当时以管理费用~车辆使用费入账的,但是没保险只挂在其他应付款中,后因员工离职,就没补签租车合同,已跨年,如果想消除这个费用该如何做账?汇算清缴已完成

2024-04-15 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-15 08:55

同学,你好 转到营业外支出

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同学,你好 转到营业外支出
2024-04-15
同学你好,这里没有发生的,挂往来,不要直接入福利费,已经发生的12万入福利费,没有发生的24万去其他应付款,发生时扣应付职工薪酬
2021-10-11
你好 (1)8日,根据%26quot;工资结算汇总表”,上月应什职工工资总额为583000元,其中扣回代垫职工医药费10000元,代扣职工房租50000元,代扣职工个人所得税20000元,实发工资为503000元。工资已通过银行结算,汇入职工个人工资账户。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款,应交税费—个人所得税 (2)10日,计提为5名高管配备的小汽车的折旧费合计10000元,以银行存款支付为销售人员租赁住房的租金合计20000元 借:销售费用   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款 借:管理费用  ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:累计折旧 .(3)12日,以银行存款缴纳职工的社会保险费合计120000元,缴纳住房公积金90000元. 借:应付职工薪酬—社保,公积金 ,     贷:银行存款 (4)15日,以自产的每桶成本为70元的某品种食用油作为春节福利物资发放给每名职工。该品种食用油市价为每桶100元 借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
2022-12-06
学员你好,分录如下 :(1)借*应付职工薪酬583000 贷*银行存款503000 应交税费20000 其他应收款10000 其他应付款50000
2022-12-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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