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请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?

2022-04-04 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-04 14:11

你做账的时候出纳那没付款的计入到其他应付款

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快账用户6145 追问 2022-04-04 14:27

与所得税税法有冲突吗?累计金额很大的?不是取消了,预提费用吗?

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齐红老师 解答 2022-04-04 14:35

不是预提,没报销的费用正常入账,只是没报销的时候记入到其他应付款。

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快账用户6145 追问 2022-04-04 14:39

明白,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-04-04 14:53

不客气,帮忙给个五星好评

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你做账的时候出纳那没付款的计入到其他应付款
2022-04-04
你好,如果金额不大的话可以用现金,但是超过两千余元以上的,不能直接用现金。
2021-09-06
你好,这个代理记账之前签订的合同有吗?你这边也没有跟代理记账交接,对你影响不大
2023-01-09
你好,你们补上就可以了哦
2020-05-15
1.首先,将重复的发票从原来的凭证中冲销,即制作一张与原来凭证借贷方向相反的分录。借方为“银行存款”,金额为263元;贷方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“销售费用-差旅费”,金额为255.16元。 2.其次,根据新的发票重新制作一张凭证。借方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“银行存款”,金额为7.84元。
2023-09-13
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