你好,这个是分红吗?交了生产经营所得。
已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
老师 我们公司注册资金100万 有三个股东。其中一个股东是法人。只有法人往公户打钱了做其他应付款处理。 另外两个股东一分钱也没往公户转,也没钱转,怎么办
老师,股东或者法人,用个人银行卡把钱转到公司对公司,来支付供应商货款,这笔钱如果公司以后不转回去,该怎么处理
老师你好,法人转钱到我公户上去用了他的私卡转到我公户了,但是这是货款来的,那我开票给他,那这个个人情况说明该怎么写
老师,小规模公司还有那种个人独资企业公户钱转法人卡上,这种就做到其他应收款吗,怎么处理合适
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
生产经营所得依据是什么,没有开票收入,只是往来单位借款打到公户,这钱又从公户转到法人卡了
你好,查账征税的,根据利润来。
是的老师,最近没有实际业务只是往来单位还款借款,公户收到钱转到法人卡了那老师这种只能是挂在其他应收吗
这个钱怎么处理,法人是不会转回来了
你好,还回的借款是支付给个人,个人再还回去吗?
有个人,也有公司,往来公司还款借款
就是其他公司或个人借了钱,现在还回来到公户,公户转给法人了
你好,你就说这个是什么业务,他如果把这个钱是还给借款人出一个委托书。
老师您没明白意思,就是往来单位还款给公户10万,这10万从公户转给法人了,这只能是挂在其他应收吗,这钱法人不会转回来了,怎么处理
好,往来单位,这个钱需要还回去吧,那是不是个人还给他10万?
A公司欠B公司30万,现在A公司还给B公司10万,打到对公账户了,这10万B公司又转到法人卡了,并且这个法人不会再转到公户,我意思是我做到其他应收了给法人这10万,这10万法人不会再还给公户,这笔钱怎么处理
借,管理费用工资贷,应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资贷,银行放款。
把这10万当工资?
是的,对的,是这么做的。
个税怎么报,没有开票收入,个独正常工资薪金不能报投资人的,只能报经营所得,经营所得收入就是10万,这是费心啊,利润-10万吗,老师能说明白些吗
好,这个工资合并到生产经营所得里面填写,生产经营所得收入填写收入里面一块填写了。
比如你利润表里面的营业收入是100万,100万加上这个10万填写到营业收入。
我有点没懂,营业收入没有开票为0,单纯这10万我是填到经营所得收入10万,费用也要填10万吗
收入是10万,这个费用没有。费用你得看一下,你单位有没有其他的费用。
投资人的工资,他是不允许抵扣生产经营所得税的。
那这个增值税报表收入为0,把这10万列做收入的话,那利润表收入填上这10万这个和增值税表对不起来啊,还有利润表有了收入10万,相当于产生利润10万,要交7000税吧,交完税怎么做分录冲掉其他应收这10万,或者先不处理先挂着其他应收款
不一致的没有关系,到时候税务局问起来,你跟你税务局说一下,因为做了一个工资。
借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。这个没有余额了。