你好,这个是分红吗?交了生产经营所得。

已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
老师 我们公司注册资金100万 有三个股东。其中一个股东是法人。只有法人往公户打钱了做其他应付款处理。 另外两个股东一分钱也没往公户转,也没钱转,怎么办
老师,股东或者法人,用个人银行卡把钱转到公司对公司,来支付供应商货款,这笔钱如果公司以后不转回去,该怎么处理
老师你好,法人转钱到我公户上去用了他的私卡转到我公户了,但是这是货款来的,那我开票给他,那这个个人情况说明该怎么写
老师 我们老板个人户往对公账户转了200块钱,他备注的是存款,,这个怎么处理呀,,他不是法人
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
生产经营所得依据是什么,没有开票收入,只是往来单位借款打到公户,这钱又从公户转到法人卡了
你好,查账征税的,根据利润来。
是的老师,最近没有实际业务只是往来单位还款借款,公户收到钱转到法人卡了那老师这种只能是挂在其他应收吗
这个钱怎么处理,法人是不会转回来了
你好,还回的借款是支付给个人,个人再还回去吗?
有个人,也有公司,往来公司还款借款
就是其他公司或个人借了钱,现在还回来到公户,公户转给法人了
你好,你就说这个是什么业务,他如果把这个钱是还给借款人出一个委托书。
老师您没明白意思,就是往来单位还款给公户10万,这10万从公户转给法人了,这只能是挂在其他应收吗,这钱法人不会转回来了,怎么处理
好,往来单位,这个钱需要还回去吧,那是不是个人还给他10万?
A公司欠B公司30万,现在A公司还给B公司10万,打到对公账户了,这10万B公司又转到法人卡了,并且这个法人不会再转到公户,我意思是我做到其他应收了给法人这10万,这10万法人不会再还给公户,这笔钱怎么处理
借,管理费用工资贷,应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资贷,银行放款。
把这10万当工资?
是的,对的,是这么做的。
个税怎么报,没有开票收入,个独正常工资薪金不能报投资人的,只能报经营所得,经营所得收入就是10万,这是费心啊,利润-10万吗,老师能说明白些吗
好,这个工资合并到生产经营所得里面填写,生产经营所得收入填写收入里面一块填写了。
比如你利润表里面的营业收入是100万,100万加上这个10万填写到营业收入。
我有点没懂,营业收入没有开票为0,单纯这10万我是填到经营所得收入10万,费用也要填10万吗
收入是10万,这个费用没有。费用你得看一下,你单位有没有其他的费用。
投资人的工资,他是不允许抵扣生产经营所得税的。
那这个增值税报表收入为0,把这10万列做收入的话,那利润表收入填上这10万这个和增值税表对不起来啊,还有利润表有了收入10万,相当于产生利润10万,要交7000税吧,交完税怎么做分录冲掉其他应收这10万,或者先不处理先挂着其他应收款
不一致的没有关系,到时候税务局问起来,你跟你税务局说一下,因为做了一个工资。
借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。这个没有余额了。