你好,学员,其他应收款怎么做分录是什么意思
老师,我年前有几笔业务收的钱我做成了其他业务收入,而且已经转到本年利润,利润分配里去了,老板说这个要改成其他应付款,是欠他的。那这种情况我应该分录怎样做才能冲回来?
已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
老师,您好,请问下个体户企业年末有未分配利润在贷方,现在已经缴纳了经营所得个税,那么现在法人要把已经交了个税的这部分利润转给自己,从交税到分配利润怎么做分录呢?
老师,个人独资企业,公户钱转到法人卡,都做的其他应收款,这个钱法人是不转回来了,这个钱怎么处理
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
怎么把它结转掉
这些钱都利润分配掉了
利润分配,跟分红没有关系,这个结转不了,
除非再做一笔分红,冲销其他应收款
那怎么做分录呢?老师
借利润分配未分配利润 贷其他应收款
那利润分配未分配利润贷方有余额没关系吧
你好,这个没有关系的,学员
好的,谢谢老师
不客气,祝你周末愉快,学员