你好,学员,其他应收款怎么做分录是什么意思

个独转给法人的钱都做了其它应收款,然后年底金额有点大,怎么做呢?
已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
上一年员工未报销的办公费用63.5元(借 费用-办公费用, 贷 其他应付款-个人)都已结转到利润-未分配利润,这个月要给他们报销,如何做会计分录?
老师,您好,请问下个体户企业年末有未分配利润在贷方,现在已经缴纳了经营所得个税,那么现在法人要把已经交了个税的这部分利润转给自己,从交税到分配利润怎么做分录呢?
我们给股东合伙企业转分红款,怎么做账?是借未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款么?合伙企业收到分红款,给合伙人转账,扣个税,这个怎么做分录??
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
怎么把它结转掉
这些钱都利润分配掉了
利润分配,跟分红没有关系,这个结转不了,
除非再做一笔分红,冲销其他应收款
那怎么做分录呢?老师
借利润分配未分配利润 贷其他应收款
那利润分配未分配利润贷方有余额没关系吧
你好,这个没有关系的,学员
好的,谢谢老师
不客气,祝你周末愉快,学员