你好,同学,是可以的

4月应申报3月份的工资表信息;但申报错了,按照4月的工资表申报,然而4月的应发还有改动,但个税已报完。在5月报税时,可以把3月份的工资+4月未申报的工资差额合并申请报税吗 望老师解答 谢谢
请问3月份3.8福利,是三月份申报2月份工资的时候一起申报吗
老师,这个月4月份申报3月的个税,申报的是3月份实际已经发放的吗?如果3月份只是月末计提了工资,没有发放,是不是4月份申报个税时候是0
老师你好,3月份发工资来,4月份按0申报的,现在可以更正一下4月份的个税申报情况吗?还是5月份补上3月份发工资的数啊
请问 时间来不及,3月份有发工资,工资薪金申报的时候可以做0申报吗,4月份把3月和4月的一起都申报上
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
这样会产生个税吗? 3-4月一起申报会超过起征点
你好,同学,个税本来就是累计数申报的
那涉及到的个税,当月需要缴纳吗?
你好,在所属期申报要缴税直接缴纳。
但是 我们上个月个人有报过6000的没有缴纳个税
那就是扣除相关的五险一金,专项附加扣除后不用交个税
就是 超过5000没有这些扣除项目还是需要缴税是波
对的,同学,是这样的
好的 请问 待抵扣的进项每个月都要做账吗? 账务处理是什么呀?
同学,新的问题请重新提问哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快
好的 谢谢
好的呢,同学,祝你生活愉快