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你好,我们公司是非盈利的社会组织,但是23年4季度和24年1季度收到了组织内会员的会费,我做的其他业务收入嘛!但是老板一直没有给我相应筹办活动的发票,导致要交所得税,请问:1、我做其他业务收入对吗?2、在没有进票的情况下怎么合理避税。

2024-04-15 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 11:30

你好,这个会员费你看下有时间限制吗?

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:30

到了一年的话,你需要按灾分摊的。

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:31

交了一年的你需要按月分摊。

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快账用户9338 追问 2024-04-15 11:32

好的,我懂了

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:33

不用客气,工作愉快。

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你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,
2024-07-02
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2024-04-26
你好 等下 看一下再回你 
2023-02-27
不行,仅填进项转出栏不够,需同步做 3 步: 更正申报:在增值税申报表附列资料二第 23b 栏填转出金额,更正 25 年 2 季度申报。 补做账务:分录为 借:成本 / 费用 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 补缴税费:按系统提示补缴税款及滞纳金,留存合同、付款凭证等备查。
2026-01-20
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