同学,你好 计入管理费用-福利费
老师您好,快到年底了,我们公司准备买些礼品给员工做抽奖活动,比如买手机,电压锅,平板等,请问买这些东西开发票可以开专票吗
老师您好,请问下我公司自产产品送去做质量检验,检验完后不在收回,请问如何做账务处理,税务上怎么处理?
老师您好,我公司分期付款购买一台装载机,机器已到了,但合同约定要付清款项才开发票。请问该如何进行账务处理
老师您好,公司购入一辆装载机,首期付款20万 ,以后每月付款2.65万,一年付清。增值税专用发票在款项付清才开。我们执行小企业会计准则,请问该如何进行账务处理
老师您好!请问公司收到退付的个税手续费要如何做账务处理?
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
老师 公司员工结婚 公司给她个人发的结婚贺丽 这种怎么做分录 研发人员
你好老师钢材贸易公司未抵扣税比账面库存多了一倍,这个应该怎么解决啊
现在税务加计扣除认定之前有的研发费用不通过,现在我需要怎么操作呢
老师您好请问,小规模纳税人增值税票普,按1%税率开票。减免的税额要做营业外收入嘛?增值税的会计分录怎么写?
请问,公司租赁个人的房屋和汽车已开具发票做账,还需要缴纳印花税吗?
老师,我们是九月新注册的公司,财务报表利润表只填本期的,上期金额可以不填吗?
老师,印花税是按实收资本、资本公积合计金额的0.025%交,那行政事业单位交税吗?
请问给员工补交三个月的社保,往签合同之前,这样合法吗?劳动合同里面应该 怎么写
需要通过应付职工薪酬科目吗?
同学,你好 是需要的
还是说直接借:做管理费用-福利费,贷:银行存款
借:做管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
那么需要申报个税的吗?
同学,你好 一般实务上不需要的
那么如果年会礼品是提供给客户这样的,账务处理又是怎样的昵
同学,你好 做管理费用-业务招待费,贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师,等等,入管理费用的福利费是不是税前️按比例核算的吗?
同学,你好 汇算清缴的时候,按照比例扣除
老师,是多少比例的
同学,你好 合理的工资薪金准予全额扣除,职工福利费在不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。